Faktúry
Počet záznamov: 2471
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214/22 | goethe skusky za jun 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GOETHE-INSTITUT | 129516430 | 176,75 € | 22.07.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
216/22 | vodné, stočné a zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 99,96 € | 21.07.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
212/22 | poplatky na základe zmluvy EFT POS terminály za jun 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 150,38 € | 12.07.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
210/22 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 45,53 € | 08.07.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
272/22 | elektrická energia - vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -28,24 € | 08.07.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
211/22 | telekomunikčné služby za jun 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 91,39 € | 08.07.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
209/22 | elektrická energia (Štetinova) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,22 € | 08.07.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
208/22 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 10,68 € | 08.07.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
207/22 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 50,54 € | 07.07.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | ||||||
206/22 | knihy AJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 889,35 € | 07.07.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
205/22 | 2ks odpadová nádoba do kopírky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 60,00 € | 06.07.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
202/22 | elektronické stravovacie poukážky na mesiac jul 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 1 254,37 € | 04.07.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
200/22 | servisné služby počitač. techniky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 72,00 € | 04.07.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
204/22 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 260,00 € | 04.07.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
203/22 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 460,00 € | 04.07.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
201/22 | vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 106,22 € | 04.07.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
198/22 | dodávka zemného plynu na Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 132,00 € | 01.07.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
197/22 | dodávka zemného plynu na Pal. byt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 36,00 € | 01.07.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
196/22 | dodávka zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 270,00 € | 01.07.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
199/22 | výučba RJ za jún 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Artem Solodkov | 000000 | 156,00 € | 01.07.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
195/22 | 4ks knihy tal. jazyk | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 115,76 € | 30.06.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
193/22 | Bezdotykový zásobník na ruky + náplne | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UNIZDRAV Prešov | 36515388 | 185,80 € | 29.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
191/22 | výučba NJ za jún 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr.Tomáš Sovinec | 37564668 | 156,00 € | 29.06.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
192/22 | výučba slovenský jazyk za mesiac jun 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PaedDr.Lýdia Ďurišová | 37571249 | 663,00 € | 29.06.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
194/22 | výučba AJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PhDr.Jana Bérešová | 30755824 | 795,00 € | 29.06.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
190/22 | intervencie španielsky jazyk jun 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 260,00 € | 28.06.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
189/22 | odstranenie, odvoz, likvidácia beton. kvádrov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ELINSS,s.r.o. | 44899831 | 270,00 € | 27.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
188/22 | vzdelávacia činnosť za 06/2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ALLUKA | 53383419 | 143,00 € | 23.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
186/22 | karty Up | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 2,40 € | 22.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
187/22 | Výučba ruský jazyk za maj 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Artem Solodkov | 000000 | 156,00 € | 22.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra |