Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2706

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0069/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 008,73 € 11.05.2016 02.06.2016 Faktúra
DFBV/0072/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 196,15 € 16.05.2016 02.06.2016 Faktúra
DFBV/0073/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 75,19 € 16.05.2016 02.06.2016 Faktúra
DFBV/0076/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 625,00 € 16.05.2016 03.06.2016 Faktúra
DFCM/0002/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 VERDER s.r.o. 45793263 -375,13 € 11.05.2016 03.06.2016 Faktúra
DFCM/0003/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 VERDER s.r.o. 45793263 453,91 € 11.05.2016 03.06.2016 Faktúra
DFBV/0080/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Atlantis Systems, s.r.o. 35844230 85,63 € 06.06.2016 06.06.2016 Faktúra
DFBV/0019/17 poplatok za el.energiu 01/17 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 251,52 € 15.02.2017 05.04.2017 Faktúra
DFBV/0030/17 zrážky 2/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 128,29 € 03.03.2017 05.04.2017 Faktúra
DFBV/0032/17 pranie a prenájom rohoží 2/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 39,10 € 09.03.2017 05.04.2017 Faktúra
DFBV/0038/17 telekomunikačné poplatky 02/17 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 68,00 € 14.03.2017 05.04.2017 Faktúra
DFBV/0040/17 kancelársky materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 93,73 € 27.03.2017 05.04.2017 Faktúra
DFBV/0039/17 stravovanie zamestnancov 03/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 566,12 € 21.03.2017 05.04.2017 Faktúra
DFBV/0037/17 oprava FIAT Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MAXIM SERVIS s.r.o. 36685640 43,15 € 14.03.2017 05.04.2017 Faktúra
DFBV/0033/17 poplatok za plyn 2/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 162,31 € 09.03.2017 05.04.2017 Faktúra
DFBV/0028/17 vodné, stočné 1/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 248,70 € 27.02.2017 05.04.2017 Faktúra
DFSF/0006/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 296,94 € 25.05.2016 10.07.2016 Faktúra
DFBV/0070/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 115,73 € 11.05.2016 10.07.2016 Faktúra
DFBV/0074/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 223,11 € 25.05.2016 10.07.2016 Faktúra
DFBV/0075/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 17055270 149,37 € 25.05.2016 10.07.2016 Faktúra