Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2730
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0006/17 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 96,00 € | 16.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/17 | poplatok za počítačovú sieť | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 330,00 € | 19.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/16 | telekomunikačné poplatky 11/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,90 € | 13.12.2016 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/16 | pranie/prenajom rohozi 11/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,52 € | 13.12.2016 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/16 | reklama v Týždenníku pre Záhorie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 282,00 € | 02.12.2016 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/16 | servis kotlov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 660,00 € | 05.12.2016 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/16 | oprava kotolne | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 624,00 € | 05.12.2016 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/17 | zrážky 12/2016 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 136,03 € | 11.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/17 | vyúčtovanie za plyn 12/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 130,99 € | 16.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/17 | reklama v novinach Pravda | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | P E R E X , a. s. | 00685313 | 360,00 € | 26.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/17 | lyziarsky kurz | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | 6 940,00 € | 31.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/17 | telekomunikačné poplatky 12/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,10 € | 11.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/17 | pranie a prenájom rohoží 12/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 39,10 € | 16.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/17 | reklama v novinach Senecke a Pezinske ECHO | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 216,00 € | 17.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
DFCM/0001/17 | pocitacovy material | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 940,00 € | 08.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
DFCM/0002/17 | poplatok za počítačovú sieť | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 330,00 € | 08.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
DFSF/0001/17 | stravovanie zamestnancov 1/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 282,36 € | 26.01.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
DFSF/0002/17 | Príspevok na stravu 02/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 287,04 € | 17.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/17 | poplatok za el.energiu 12/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 628,89 € | 11.01.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/17 | stravovanie zamestnancov 01/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 009,98 € | 26.01.2017 | 06.03.2017 | Faktúra |