Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2712

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSF/0001/20 stravovanie zamestnancov 01/20 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 352,80 € 23.01.2020 26.02.2020 Faktúra
DFSF/0001/19 Príspevok na stravu 01/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 255,78 € 08.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFSF/0001/18 Príspevok na stravu 02/18 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 278,88 € 02.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFSF/0001/17 stravovanie zamestnancov 1/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 282,36 € 26.01.2017 06.03.2017 Faktúra
DFSF/0001/16 Príspevok na stravu 12/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 216,72 € 14.01.2016 07.03.2016 Faktúra
DFSF/0001/15 stravné zamestnancov 12/2014 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 230,58 € 16.01.2015 09.06.2015 Faktúra
DFKV/0002/20 tlačiareň Konica - limitka č.403 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 3 240,00 € 28.12.2020 28.12.2020 Faktúra
DFKV/0002/18 formátovacia píla - kapitálky Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 FELDER Slovensko s.r.o. 50697439 6 000,00 € 06.12.2018 17.12.2018 Faktúra
DFKV/0001/23 demontáž,montáž a dodávka protipožiarných dverí 3ks - RO č.170 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Pollák Ladislav 11850981 9 360,00 € 15.06.2023 06.07.2023 Faktúra
DFKV/0001/22 kuchynská linka - dodávka a montáž - limitka č.461/585 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 R.P. Drevus, s.r.o. 36846392 1 813,20 € 14.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFKV/0001/21 VO - výmena ohrievača TUV Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 VEMAPOS, s.r.o. 35829613 6 604,80 € 30.11.2021 14.12.2021 Faktúra
DFKV/0001/20 5x mcbook Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. 17318645 11 034,00 € 26.11.2020 02.12.2020 Faktúra
DFKV/0001/19 Počítače iMac Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. 17318645 5 449,99 € 25.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFKV/0001/18 CNC fréza Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Cau Cau, s. r. o. 50933566 3 948,00 € 12.06.2018 28.06.2018 Faktúra
DFCM/0039/23 fotografický materiál - limitka č. 397 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Rašid Garipov 02856123 41,51 € 15.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFCM/0038/23 sklenené prvky na VUP - limitka č.287 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GLASS SPHERE s.r.o. 25489038 1 038,54 € 21.12.2023 03.01.2024 Faktúra
DFCM/0038/22 počítač PC HP Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 972,00 € 29.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFCM/0037/23 sklenené prvky na VUP - limitka č. 287 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GLASS SPHERE s.r.o. 25489038 176,31 € 11.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFCM/0037/22 vzdelávanie/inštalácia MS 365 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 900,00 € 22.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFCM/0036/23 paušálna starostlivosť o PC 12/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 600,00 € 01.12.2023 14.12.2023 Faktúra