Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2739

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0064/23 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 profiPRODUKT s. r. o. 54203899 890,80 € 09.03.2023 01.04.2023 Faktúra
DFBV/0290/22 čistiace potreby+spotreb.material na VUP Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 profiPRODUKT s. r. o. 54203899 782,48 € 29.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0285/22 spotrebný materiál na VUP Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 profiPRODUKT s. r. o. 54203899 55,20 € 21.12.2022 02.01.2023 Faktúra
VO/0093/22 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 profiPRODUKT s. r. o. 54203899 291,60 € 01.12.2022 14.12.2022 Objednávka
DFBV/0270/22 čistiace prostriedky Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 profiPRODUKT s. r. o. 54203899 233,28 € 01.12.2022 19.12.2022 Faktúra
DFBV/0036/24 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 profiPRODUKT s. r. o. 54203899 514,70 € 20.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFBV/0101/24 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 profiPRODUKT s. r. o. 54203899 140,00 € 10.04.2024 26.04.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0101/23 kreslá Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 FRONTI NÁBYTOK SLOVAKIA, s. r. o. 54110572 999,00 € 30.03.2023 03.04.2023 Faktúra
VO/0062/23 fotoaparát + príslušenstvo Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Witashi, s. r. o. 54089026 4 066,00 € 12.12.2023 25.01.2024 Objednávka
DFBV/0309/23 ROč. 397 - fotoaparát a fotopríslušenstvo Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Witashi, s. r. o. 54089026 4 047,00 € 12.12.2023 03.01.2024 Faktúra
DFBV/0318/23 výmena vonkajších svietidiel 10ks Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Yunex, s. r. o. 53684141 1 331,66 € 22.12.2023 03.01.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
VO/0054/23 Objednávame si u Vás výmenu vonkajších svietidiel podľa cenovej ponuky v počte 10ks. Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Yunex, s. r. o. 53684141 1 109,72 € 17.10.2023 03.02.2024 Objednávka
DFBV/0135/24 odborná prehliadka a skúška VTZ EZ ručného náradia a spotrebičov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Cerkam Facility Services s. r. o. 53599446 1 482,00 € 16.05.2024 28.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0247/21 antigénové testy + respirátory - limitka č. 500 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 PROSUM SK, s.r.o. 53581580 1 254,00 € 23.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFBV/0131/22 kontrola hydrantov, info tabuľky s označením Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 RP-control s. r. o. 53565720 262,50 € 07.06.2022 22.06.2022 Faktúra
DFBV/0061/23 kontrola hydrantov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 RP-control s. r. o. 53565720 618,00 € 09.03.2023 01.04.2023 Faktúra
DFBV/0098/23 odborná prehliadka a skúška bleskozvodov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Cerkam s. r. o. 53336747 645,60 € 30.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0097/23 odborná prehliadka a skúška spotrebičov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Cerkam s. r. o. 53336747 1 137,60 € 30.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0061/21 vstupenky - Antigona Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenské filmové divadlo 53115121 675,00 € 27.04.2021 03.05.2021 Faktúra
DFBV/0200/21 GDPR 10/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. 53072235 46,80 € 04.11.2021 03.12.2021 Faktúra