Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2687

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0162/23 výmena oleja a 4ks letných pneumatík spolu s prezutím FIAT Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MAXIM SERVIS, s. r. o. 36685640 1 057,67 € 08.06.2023 05.07.2023 Faktúra
VO/0033/23 Objednávame si u Vás výmenu oleja a 4ks letných pneumatík spolu s prezutím. Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MAXIM SERVIS, s. r. o. 36685640 1 100,00 € 05.06.2023 19.06.2023 Objednávka
DFBV/0046/23 servis FIAT - výmena pneumatík Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MAXIM SERVIS, s. r. o. 36685640 515,23 € 28.02.2023 01.04.2023 Faktúra
DFBV/0080/24 servis auta + STK/EK Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MAXIM SERVIS, s. r. o. 36685640 594,80 € 26.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFBV/0037/17 oprava FIAT Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MAXIM SERVIS s.r.o. 36685640 43,15 € 14.03.2017 05.04.2017 Faktúra
DFBV/0026/17 oprava Fiat Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MAXIM SERVIS s.r.o. 36685640 663,52 € 27.02.2017 04.04.2017 Faktúra
DFBV/0062/20 ročný servis, STK/EK Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MAXIM SERVIS s.r.o. 36685640 461,54 € 06.04.2020 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0002/21 STK/EK +priprava Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MAXIM SERVIS s.r.o. 36685640 186,60 € 14.01.2021 01.02.2021 Faktúra
DFBV/0069/22 servis+stk FIAT BL719LU Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MAXIM SERVIS s.r.o. 36685640 597,79 € 30.03.2022 27.04.2022 Faktúra
DFBV/0046/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ing. Milan Boroš - COPEX. 34401067 196,15 € 18.03.2016 06.04.2016 Faktúra
DFBV/0103/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ing. Milan Boroš - COPEX. 34401067 15,04 € 21.07.2016 01.08.2016 Faktúra
DFBV/0009/18 spotrebný materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ing. Milan Boroš - COPEX. 34401067 88,80 € 18.01.2018 04.02.2018 Faktúra
VO/0048/22 výrez z fólie Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ing. Milan Boroš - COPEX. 34401067 15,79 € 03.06.2022 20.06.2022 Objednávka
DFBV/0128/22 výrez z fólie - klauzúry Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ing. Milan Boroš - COPEX. 34401067 15,79 € 07.06.2022 22.06.2022 Faktúra
DFBV/0159/23 výrez z fólie Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ing. Milan Boroš - COPEX. 34401067 15,24 € 06.06.2023 05.07.2023 Faktúra
DFBV/0098/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 -245,24 € 14.08.2015 05.10.2015 Faktúra
DFBV/0064/15 poplatok za elektr.enrgiu 04/2015 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 335,04 € 13.05.2015 06.07.2015 Faktúra
DFBV/0089/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 138,40 € 08.07.2015 05.09.2015 Faktúra
DFBV/0031/15 poplatok za elektr.energiu 02/2015, úrok z omeškania Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 504,40 € 09.03.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0018/15 poplatok za elektr.energiu 1/2015 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 581,96 € 11.02.2015 09.06.2015 Faktúra