Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2687
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0162/23 | výmena oleja a 4ks letných pneumatík spolu s prezutím FIAT | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MAXIM SERVIS, s. r. o. | 36685640 | 1 057,67 € | 08.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
VO/0033/23 | Objednávame si u Vás výmenu oleja a 4ks letných pneumatík spolu s prezutím. | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MAXIM SERVIS, s. r. o. | 36685640 | 1 100,00 € | 05.06.2023 | 19.06.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/0046/23 | servis FIAT - výmena pneumatík | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MAXIM SERVIS, s. r. o. | 36685640 | 515,23 € | 28.02.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/24 | servis auta + STK/EK | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MAXIM SERVIS, s. r. o. | 36685640 | 594,80 € | 26.03.2024 | 08.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/17 | oprava FIAT | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MAXIM SERVIS s.r.o. | 36685640 | 43,15 € | 14.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/17 | oprava Fiat | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MAXIM SERVIS s.r.o. | 36685640 | 663,52 € | 27.02.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/20 | ročný servis, STK/EK | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MAXIM SERVIS s.r.o. | 36685640 | 461,54 € | 06.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/21 | STK/EK +priprava | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MAXIM SERVIS s.r.o. | 36685640 | 186,60 € | 14.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/22 | servis+stk FIAT BL719LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MAXIM SERVIS s.r.o. | 36685640 | 597,79 € | 30.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Milan Boroš - COPEX. | 34401067 | 196,15 € | 18.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0103/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Milan Boroš - COPEX. | 34401067 | 15,04 € | 21.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0009/18 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Milan Boroš - COPEX. | 34401067 | 88,80 € | 18.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
VO/0048/22 | výrez z fólie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Milan Boroš - COPEX. | 34401067 | 15,79 € | 03.06.2022 | 20.06.2022 | Objednávka | |||||
DFBV/0128/22 | výrez z fólie - klauzúry | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Milan Boroš - COPEX. | 34401067 | 15,79 € | 07.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/23 | výrez z fólie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Milan Boroš - COPEX. | 34401067 | 15,24 € | 06.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -245,24 € | 14.08.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0064/15 | poplatok za elektr.enrgiu 04/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 335,04 € | 13.05.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 138,40 € | 08.07.2015 | 05.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0031/15 | poplatok za elektr.energiu 02/2015, úrok z omeškania | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 504,40 € | 09.03.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/15 | poplatok za elektr.energiu 1/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 581,96 € | 11.02.2015 | 09.06.2015 | Faktúra |