Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2739

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0114/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 563,00 € 16.09.2015 05.10.2015 Faktúra
DFBV/0115/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta - AATUH 40785980 80,00 € 18.09.2015 05.10.2015 Faktúra
DFBV/0104/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 17055270 149,37 € 03.09.2015 05.10.2015 Faktúra
DFBV/0106/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 61,54 € 11.09.2015 05.10.2015 Faktúra
DFBV/0107/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský filmový ústav 00891444 110,00 € 03.09.2015 05.10.2015 Faktúra
DFBV/0113/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 NETO TRANS s. r. o. 44225440 173,76 € 11.09.2015 05.10.2015 Faktúra
DFBV/0117/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 -13,82 € 11.09.2015 06.10.2015 Faktúra
DFBV/0037/18 pranie a prenájom rohoží 2/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 47,52 € 05.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0048/19 prečistenie odpadového potrubia Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Peter Rigó 11661917 197,46 € 29.03.2019 05.05.2019 Faktúra
DFBV/0204/19 vodné, stočné 11/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 209,52 € 04.12.2019 16.12.2019 Faktúra
DFCM/0012/23 10ks reinštalácia PC+ SSD karty Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 1 400,00 € 09.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0068/23 10ks reklamných pútačov - prenájom, výroba a montáž Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 JEZET reklamná agentúra, s.r.o. 35763205 960,00 € 13.03.2023 01.04.2023 Faktúra
DFBV/0021/24 10ks reklamných pútačov - prenájom, výroba a montáž Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 JEZET reklamná agentúra, s.r.o. 35763205 1 020,00 € 06.02.2024 21.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0224/20 10x kladivo Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MADMAT s.r.o. 36364398 1 205,00 € 17.12.2020 22.12.2020 Faktúra
VO/0022/23 13ks uhlová brúska Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ing. Ján Buchanec Technik 33576009 999,60 € 08.03.2023 28.03.2023 Objednávka
DFBV/0067/23 13ks uhlová brúska Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ing. Ján Buchanec Technik 33576009 999,60 € 09.03.2023 01.04.2023 Faktúra
VO/0025/20 14 ks notebook Dell Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 EUROLINE computer, s.r.o 36395994 11 186,00 € 25.11.2020 26.11.2020 Objednávka
DFBV/0196/20 14 X notebook DELL - limitka č.423 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 EUROLINE computer, s.r.o 36395994 11 186,00 € 30.11.2020 02.12.2020 Faktúra
VO/0017/23 1ks priemyselný šijací stroj 1ks domáci šijací stroj Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 TEXCENTRUM s.r.o. 35748869 890,00 € 06.03.2023 24.03.2023 Objednávka
DFBV/0054/23 1ks priemyselný šijací stroj, 1ks domáci šijací stroj Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 TEXCENTRUM s.r.o. 35748869 890,00 € 06.03.2023 01.04.2023 Faktúra