Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2687

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0222/23 spotrebný materiál na VUP Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 LUGAS SK s.r.o. 47847573 130,79 € 12.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0220/23 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 profiPRODUKT s. r. o. 54203899 222,40 € 11.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0217/23 služby mobilného operátora 08/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 50,07 € 07.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0218/23 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 profiPRODUKT s. r. o. 54203899 130,00 € 07.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0219/23 výroba bannerov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 DOLIS GOEN, s.r.o. 35732431 148,80 € 07.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0216/23 plyn 8/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 011,44 € 07.09.2023 02.10.2023 Faktúra
VO/0046/23 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 profiPRODUKT s. r. o. 54203899 230,00 € 05.09.2023 22.12.2023 Objednávka
VO/0044/23 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 profiPRODUKT s. r. o. 54203899 130,00 € 05.09.2023 17.10.2023 Objednávka
VO/0045/23 výroba bannerov na prezentáciu školy Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 DOLIS GOEN, s.r.o. 35732431 148,80 € 05.09.2023 17.10.2023 Objednávka
DFCM/0033/23 paušálna starostlivosť o PC 9/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 600,00 € 04.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFBV/0212/23 GDPR 08/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. 53072235 46,80 € 04.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0213/23 servis výťahu 08/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OTIS Výťahy , s.r.o. 35683929 74,62 € 04.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0211/23 učebnice SJ pre 1 ročník Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. 17323266 774,00 € 04.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0214/23 kontrola a čistenie komína Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Kominár s. r. o. 47229632 54,00 € 04.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0215/23 hosting, poplatok za doménu 05.09.2023-04.09.2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Webglobe - Yegon, s. r. o. 36306444 112,63 € 04.09.2023 10.09.2023 Faktúra
DFBV/0210/23 telekomunikačné poplatky 8/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,35 € 24.08.2023 10.09.2023 Faktúra
VO/0043/23 učebnice SJ pre 1 ročník Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. 17323266 774,00 € 23.08.2023 17.10.2023 Objednávka
DFBV/0207/23 energie a služby spojené s nájmom 07/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 00603287 4 412,44 € 18.08.2023 10.09.2023 Faktúra
DFBV/0209/23 odpadová nádoba do tlačiarne Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 SOVA SK spol. s r.o. 50661418 30,00 € 18.08.2023 10.09.2023 Faktúra
DFBV/0208/23 telekomunikačné poplatky 7/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,79 € 18.08.2023 10.09.2023 Faktúra