Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2739

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0028/19 plyn 1/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 269,38 € 19.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0148/16 Vyhotovenie odliatku a konštrukcie sochy husi Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Roman Hrčka, s.r.o. 46370021 4 950,87 € 14.11.2016 18.11.2016 Faktúra
DFBV/0047/15 poplatok za plyn 03/2015 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 900,37 € 13.04.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0026/20 plyn 1/2020 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 855,99 € 11.02.2020 26.02.2020 Faktúra
DFCM/0013/23 6ks prusa 3D tlačiareň Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Prusa Research a.s. 06649114 4 847,49 € 10.03.2023 03.04.2023 Faktúra
VO/0025/23 Prusa i3MK3s+kit 6ks Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Prusa Research a.s. 06649114 4 847,49 € 09.03.2023 31.03.2023 Objednávka
DFCM/0020/20 počítače Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 4 800,00 € 20.11.2020 26.11.2020 Faktúra
VO/0018/20 4xpočítač Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 4 800,00 € 20.11.2020 23.11.2020 Objednávka
VO0006/18 CNC fréza Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Cau Cau, s. r. o. 50933566 Iné 4 782,00 € 28.05.2018 29.05.2018 Križanová Lenka ekonómka Objednávka
DFBV/0162/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 774,10 € 09.12.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0162/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 774,10 € 04.12.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0271/22 výroba, dodávka a montáž dverí - limitka č. 461 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 R.P. Drevus, s.r.o. 36846392 4 766,50 € 02.12.2022 19.12.2022 Faktúra
VO/0088/22 Objednávame si u Vás dodávku dvrí podľa krycieho listu rozpočtu. Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 R.P. Drevus, s.r.o. 36846392 4 766,50 € 29.11.2022 15.12.2022 Objednávka
DFBV/0136/23 stravovanie zamestnancov 3/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 4 742,57 € 10.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0038/18 plyn 2/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 714,10 € 08.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0004/19 plyn 12/18 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 664,28 € 15.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0021/18 plyn Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 457,41 € 12.02.2018 06.03.2018 Faktúra
DFBV/0306/23 energie a služby spojené s nájmom 11/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 00603287 4 412,44 € 11.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFBV/0279/23 energie a služby spojené s nájmom 10/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 00603287 4 412,44 € 07.11.2023 09.12.2023 Faktúra
DFBV/0238/23 energie a služby spojené s nájmom 09/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 00603287 4 412,44 € 29.09.2023 04.11.2023 Faktúra