Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2739

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0050/21 objednávame si u Vás vacuum bag a vakuuBOX podľa cenovej ponuky BARTH GmbH HRB21759 3 660,00 € 25.11.2021 25.11.2021 Objednávka
DFBV/0239/21 plyn 11/21 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 659,40 € 08.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFBV/0063/15 poplatok za plyn 04/2015 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 637,69 € 13.05.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0084/22 plyn 3/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 634,24 € 20.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DCMKV/0001/21 Vákuová ohýbačka na drevo Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 BARTH GmbH HRB21759 3 629,50 € 14.12.2021 14.12.2021 Faktúra
DFBV/0181/18 plyn 11/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 629,40 € 12.12.2018 29.12.2018 Faktúra
DFBV/0088/23 odvoz odpadu Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Pollák Ladislav 11850981 3 601,80 € 27.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0235/20 plyn 12/2020 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 559,78 € 13.01.2021 01.02.2021 Faktúra
DFBV/0137/23 stravovanie zamestnancov 4/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 3 548,11 € 10.05.2023 01.06.2023 Faktúra
VO/0033/21 učebnice Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ing. Ján Strapec OXICO 11667958 3 532,43 € 07.09.2021 28.09.2021 Objednávka
DFBV/0139/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 506,74 € 09.11.2015 08.12.2015 Faktúra
DFBV/0055/21 plyn 3/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 499,81 € 12.04.2021 27.04.2021 Faktúra
DFBV/0189/23 stravovanie zamestnancov 6/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 3 490,63 € 14.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0212/19 plyn 11/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 456,40 € 09.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DCMKV/0002/22 diamantové kotúče na hladinársky stroj - ROč. 567 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 DIAS TURNOV, s.r.o. 47284706 3 406,20 € 14.12.2022 02.01.2023 Faktúra
VO/0089/22 Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky: 1ks čelní diamantový kotouč D-450/200/3 zrnitosť400 1ks válcové diamantové kotouče 1A1 D-150/T-28/X6/U40mm/H42 znitosť 100 1ks válcové diamantové kotouče 1A1 D-150/T-28/X6/U40mm/H42 znitosť 360 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 DIAS TURNOV, s.r.o. 47284706 3 406,15 € 30.11.2022 15.12.2022 Objednávka
DFBV/0157/16 Zúčtovanie zálohy za plyn 11/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 398,00 € 22.11.2016 01.12.2016 Faktúra
DFBV/0179/16 Doklad k zálohe č. 4204702057 za plyn 12/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 398,00 € 11.01.2017 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0044/22 plyn 2/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 391,97 € 07.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0269/22 plyn 11/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 308,56 € 08.12.2022 19.12.2022 Faktúra