Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2739

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFCM/0010/17 paušálna starostlivosť o PC Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 330,00 € 04.10.2017 23.10.2017 Faktúra
DFBV/0101/17 vodné, stočné 8/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 49,04 € 12.09.2017 11.11.2017 Faktúra
DFBV/0108/17 vlajky EU,SR Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 2U spol. s r.o. 17315786 79,44 € 29.09.2017 11.11.2017 Faktúra
DFBV/0109/17 zrážky 9/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 137,14 € 04.10.2017 11.11.2017 Faktúra
DFBV/0111/17 vodné, stočné 9/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 213,98 € 12.10.2017 11.11.2017 Faktúra
DFBV/0112/17 Učebnice AJ Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ing. Ján Strapec OXICO 11667958 2 250,00 € 16.10.2017 11.11.2017 Faktúra
DFBV/0113/17 poplatok za plyn 9/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 263,05 € 16.10.2017 11.11.2017 Faktúra
DFBV/0116/17 kominárske služby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Juraj Gál 22800816 40,00 € 19.10.2017 11.11.2017 Faktúra
DFSF/0008/17 stravovanie zamestnancov 10/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 448,24 € 19.10.2017 11.11.2017 Faktúra
DFBV/0119/17 deratizácia Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 INSEKTPOL spol. s r.o. 17311411 71,76 € 24.10.2017 11.11.2017 Faktúra
DFBV/0110/17 telekomunikačné poplatky 09/17 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 71,36 € 04.10.2017 11.11.2017 Faktúra
DFBV/0114/17 pranie a prenájom rohoží 9/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 47,52 € 16.10.2017 11.11.2017 Faktúra
DFBV/0115/17 servis výťahu 9/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZEMA s.r.o. 31340491 59,75 € 19.10.2017 11.11.2017 Faktúra
DFBV/0120/17 TM Huawei Y7 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 194,00 € 26.10.2017 11.11.2017 Faktúra
DFBV/0103/17 elektricka energia 8/17 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 494,80 € 13.09.2017 11.11.2017 Faktúra
DFCM/0011/17 internetová sieť Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 340,00 € 20.10.2017 20.11.2017 Faktúra
DFCM/0012/17 paušálna starostlivosť PC Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 330,00 € 01.11.2017 20.11.2017 Faktúra
DFCM/0013/17 spotrebný materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 70,00 € 03.11.2017 20.11.2017 Faktúra
DFBV/0118/17 elektricka energia 9/17 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 760,82 € 19.10.2017 07.12.2017 Faktúra
DFBV/0126/17 lyžiarsky zájazd Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 CK AZAD, s. r. o. 43792138 1 200,00 € 07.11.2017 07.12.2017 Faktúra