Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2730
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0119/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 156,70 € | 13.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0121/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 330,00 € | 14.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0122/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 49,04 € | 20.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0116/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,17 € | 09.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0123/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 8,42 € | 20.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0120/16 | Zúčt. preddavku - faktúra za plyn 09/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 995,00 € | 26.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Peter Rigó | 11661917 | 113,45 € | 26.09.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0118/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -296,12 € | 13.09.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0128/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 336,76 € | 12.10.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0131/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 131,60 € | 13.10.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0133/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 410,00 € | 17.10.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0127/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 12 992,00 € | 11.10.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0126/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Delicom, s.r.o. | 35959533 | 948,00 € | 07.10.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0134/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 44,87 € | 17.10.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0138/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Juraj Gál | 22800816 | 40,00 € | 21.10.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0135/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 35,64 € | 17.10.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0130/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -208,04 € | 13.10.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0136/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 220,67 € | 21.10.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0140/16 | Zúčtovanie zálohy za plyn 10/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 104,00 € | 21.10.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,94 € | 13.10.2016 | 09.11.2016 | Faktúra |