Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2730
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0308/23 | telekomunikačné poplatky 11/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,73 € | 11.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/23 | pranie a prenájom rohoží 11/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 73,15 € | 07.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0039/23 | fotografický materiál - limitka č. 397 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Rašid Garipov | 02856123 | 41,51 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/23 | SANET 10-12/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 01.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0037/23 | sklenené prvky na VUP - limitka č. 287 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GLASS SPHERE s.r.o. | 25489038 | 176,31 € | 11.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0298/23 | monitorovanie objektu 12/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 75,60 € | 01.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0297/23 | služby informátora a vrátnika 11/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Peter Szabó - P.S Vas.stavebnik | 53064950 | 652,32 € | 01.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
VO/0046/23 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 230,00 € | 05.09.2023 | 22.12.2023 | Objednávka | |||||
VO/0039/23 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 353,00 € | 28.06.2023 | 22.12.2023 | Objednávka | |||||
VO/0040/23 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 240,00 € | 28.06.2023 | 22.12.2023 | Objednávka | |||||
VO/0042/23 | športové potreby do telocvične - UP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 712,95 € | 28.06.2023 | 22.12.2023 | Objednávka | |||||
VO/0041/23 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MERKANTIL s.r.o. | 31383661 | 1 628,00 € | 29.06.2023 | 22.12.2023 | Objednávka | |||||
VO/0038/23 | pracovný zošit - AJ | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | preskoly.sk s.r.o | 5169288 | 653,00 € | 26.06.2023 | 22.12.2023 | Objednávka | |||||
VO/0037/23 | maľovanie bezpeč.pásov v dielni | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Andrej Jakvirt - TATRAKAMEŇ | 37332643 | 130,00 € | 15.06.2023 | 22.12.2023 | Objednávka | |||||
VO/0034/23 | tonery | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 338,40 € | 05.06.2023 | 22.12.2023 | Objednávka | |||||
VO/0035/23 | projektové a rozpočtárske práce na "GAUDEAMUS" | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DOMBI s.r.o. | 50810227 | 360,00 € | 05.06.2023 | 22.12.2023 | Objednávka | |||||
VO/0036/23 | toner | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CanTechnology, s.r.o. | 35874350 | 155,00 € | 05.06.2023 | 22.12.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/0292/23 | GDPR 11/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 30.11.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/23 | servis výťahu 11/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 74,62 € | 30.11.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0036/23 | paušálna starostlivosť o PC 12/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 01.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra |