Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2741
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0129/24 | zdravotnícky materiál - dobropis k FA 5403264059 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | -2,29 € | 07.05.2024 | 16.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0121/24 | nafta FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 208,34 € | 03.05.2024 | 16.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0117/24 | vypracovanie výkazu výmera a rozpočtu - odstránenie havárie vody | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TROFER, s.r.o. | 47331291 | 400,00 € | 30.04.2024 | 16.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0123/24 | monitorovanie objektu 5/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 75,60 € | 03.05.2024 | 16.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0120/24 | elektroinštalačné práce | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Peter Szabó - P.S Vas.stavebnik | 53064950 | 364,00 € | 30.04.2024 | 16.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0119/24 | GDPR 4/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 30.04.2024 | 16.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0122/24 | vodné, stočné, zrážky 4/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 236,12 € | 02.05.2024 | 16.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0118/24 | papier do plotra - maturity + klauzúry | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. | 31351611 | 178,88 € | 30.04.2024 | 16.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFCM/0012/24 | inštalácia MS365, ATV, prehliadačov do tabletov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 1 600,00 € | 23.04.2024 | 16.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0140/24 | Kapa dosky 49ks + nalepenie plagátov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TYPOCON spol. s r. o. | 17322057 | 995,78 € | 17.05.2024 | 17.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
VO0006/18 | CNC fréza | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Cau Cau, s. r. o. | 50933566 | Iné | 4 782,00 € | 28.05.2018 | 29.05.2018 | Križanová Lenka | ekonómka | Objednávka | ||
DAR 1/2018 | Darovacia zmluva | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Občianske združenie ŠUPKA | 31771269 | Kultúra, média, tlač | 916,92 € | 12.11.2018 | 13.11.2018 | 13.11.2018 | Križanová Lenka | Zmluva | ||
DFBV/0144/24 | pranie a prenájom rohoží 4/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 78,91 € | 24.05.2024 | 31.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0142/24 | pravidelná konrola EZS /alarm/ | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MICROSYSTEM, s.r.o. | 36670111 | 249,60 € | 17.05.2024 | 31.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0002/24 | služby informátora a vrátnika 12/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Peter Szabó - P.S Vas.stavebnik | 53064950 | 733,32 € | 08.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0321/23 | telekomunikačné poplatky 12/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,00 € | 09.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0033/24 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 56,26 € | 15.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0032/24 | čistiace potreby + spotrebný materiál VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 307,82 € | 15.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0111/24 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 179,05 € | 24.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0112/24 | spotrebný materiál na VUP - maturity | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 119,40 € | 24.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |