Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2677
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0023/22 | Vypracovanie výkazu výmer a orientačného rozpočtu na opravu ležatých rozvodov vody a TUV na SUP J.Vydru | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Milan Vavrinec STAVRO | 30941067 | 950,00 € | 17.03.2022 | 17.03.2022 | Objednávka | |||||
DFBV/0070/22 | Vypracovanie výkazu výmer a orientačného rozpočtu na opravu ležatých rozvodov vody a TUV na SUP J.Vydru | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Milan Vavrinec STAVRO | 30941067 | 950,00 € | 30.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/22 | rozpočet - príprava rozvodov - dizajn skla | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Milan Vavrinec STAVRO | 30941067 | 350,00 € | 30.06.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
VO/0052/22 | Objednávame si cenovú ponuku na vypracovanie výkazu výmer a orientačného rozpočtu na prípravu rozvodov pre brúsne stroje na sklo | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Milan Vavrinec STAVRO | 30941067 | 350,00 € | 15.06.2022 | 08.10.2022 | Objednávka | |||||
DFBV/0089/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Marian Demko | 13955586 | 765,23 € | 27.06.2016 | 26.07.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0029/15 | kašírovanie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | NIELSEN SLOVAKIA s.r.o. | 35681586 | 190,56 € | 09.03.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DCMKV/0001/21 | Vákuová ohýbačka na drevo | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | BARTH GmbH | HRB21759 | 3 629,50 € | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
VO/0050/21 | objednávame si u Vás vacuum bag a vakuuBOX podľa cenovej ponuky | BARTH GmbH | HRB21759 | 3 660,00 € | 25.11.2021 | 25.11.2021 | Objednávka | |||||||
DFCM/0030/23 | magnetické tabule | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ALLBOARDS Česko s.r.o. | 05855772 | 350,56 € | 17.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/18 | CNC fréza | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Cau Cau, s. r. o. | 50933566 | 3 948,00 € | 12.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/18 | softvér na CNC frézu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Cau Cau, s. r. o. | 50933566 | 834,00 € | 12.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/24 | spotrebný materiál - frézy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Cau Cau, s. r. o. | 50933566 | 143,45 € | 06.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
VO0006/18 | CNC fréza | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Cau Cau, s. r. o. | 50933566 | Iné | 4 782,00 € | 28.05.2018 | 29.05.2018 | Križanová Lenka | ekonómka | Objednávka | ||
VO/0028/22 | lístky na divadelné predstavenie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Divadelné centrum | 42387442 | 724,00 € | 24.03.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
DFBV/0067/22 | divadelné predstavenie - VZP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Divadelné centrum | 42387442 | 724,00 € | 28.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFCM/0009/21 | socharske stojany | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Prokopův dům s.r.o. | 25942751 | 2 193,02 € | 28.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
VO/0021/21 | sochárske stojany 16ks | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Prokopův dům s.r.o. | 25942751 | 2 193,00 € | 16.06.2021 | 22.06.2021 | Objednávka | |||||
DFCM/0025/23 | vzorovanie - sklo | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Cerva Bohemia s.r.o. | 04787528 | 1 270,50 € | 31.05.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,54 € | 11.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0077/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,02 € | 11.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra |