Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2470

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0066/21 prenájom rohoží 4/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 16,70 € 30.04.2021 31.05.2021 Faktúra
DFBV/0066/22 čistenie kanalizácie Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Peter Rigó 11661917 1 031,82 € 25.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0066/23 služby mobilného operátora 02/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 48,41 € 10.03.2023 01.04.2023 Faktúra
DFBV/0066/24 kancelársky materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 218,27 € 14.03.2024 08.04.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0067/15 pranie ,prenájom rohoží 04/2015 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 47,52 € 26.05.2015 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0067/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 INSEKTPOL spol. s r.o. 17311411 59,76 € 11.05.2016 02.06.2016 Faktúra
DFBV/0067/17 pranie a prenájom rohoží 5/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 47,52 € 26.05.2017 10.06.2017 Faktúra
DFBV/0067/18 telekomunikačné poplatky 04/18 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 71,00 € 11.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0067/19 služby mobilného operatóra 4/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 36,80 € 07.05.2019 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0067/20 plyn 3/2020 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 207,38 € 04.05.2020 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0067/21 kresliaci kartón A3 - prijímačky Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 60,00 € 30.04.2021 28.06.2021 Faktúra
DFBV/0067/22 divadelné predstavenie - VZP Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Divadelné centrum 42387442 724,00 € 28.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0067/23 13ks uhlová brúska Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ing. Ján Buchanec Technik 33576009 999,60 € 09.03.2023 01.04.2023 Faktúra
DFBV/0067/24 elektrická energia 2/2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 221,32 € 14.03.2024 08.04.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0068/15 počítačová sieť Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 17055270 149,37 € 26.05.2015 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0068/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 131,60 € 11.05.2016 02.06.2016 Faktúra
DFBV/0068/17 servisná prehliadka FIAT - výmena oleja Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Todos Italia s. r. o. 35754869 202,42 € 26.05.2017 29.05.2017 Faktúra
DFBV/0068/18 elektricka energia 4/18 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 962,58 € 11.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0068/19 telekomunikačné poplatky 4/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 70,06 € 10.05.2019 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0068/20 služby spojené s nájmom 03/2020 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 00603287 907,40 € 20.04.2020 30.07.2020 Faktúra
DFBV/0068/21 dezinfekcia - prijímačky Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lyreco CE, SE 35958120 210,24 € 30.04.2021 31.05.2021 Faktúra
DFBV/0068/22 spotrebný materiál na vyuč.proces - VZP Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 465,39 € 29.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0068/23 10ks reklamných pútačov - prenájom, výroba a montáž Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 JEZET reklamná agentúra, s.r.o. 35763205 960,00 € 13.03.2023 01.04.2023 Faktúra
DFBV/0068/24 služby mobilného operátora + splátka za spotr. mat. k mobilným telefónom - autonabíjačky (2431024688) 02/2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 57,48 € 15.03.2024 08.04.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0069/15 stočné , vpdné 04/2015 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 349,96 € 26.05.2015 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0069/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 008,73 € 11.05.2016 02.06.2016 Faktúra
DFBV/0069/17 zrážky 5/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 141,55 € 01.06.2017 07.07.2017 Faktúra
DFBV/0069/18 vodné, stočné 4/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 247,42 € 11.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0069/19 servis výťahu 4/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OTIS Výťahy , s.r.o. 35683929 61,24 € 10.05.2019 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0069/20 nájomné 3/2020 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 00603287 2 007,16 € 20.04.2020 30.07.2020 Faktúra