Faktúry
Počet záznamov: 2468
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0199/20 | GDPR 12/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/21 | GDPR 1/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 04.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/21 | GDPR 2/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 23.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/21 | GDPR 3/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/21 | GDPR 4/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/21 | GDPR 5/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/21 | GDPR 6/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/21 | GDPR 7/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 06.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/21 | GDPR 8/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/21 | GDPR 9/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 06.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/21 | GDPR 10/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/22 | tonery | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 34,00 € | 11.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/22 | tonery | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 61,10 € | 24.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/24 | toner | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 34,50 € | 31.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0162/16 | školenie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 27,00 € | 05.12.2016 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/22 | Oprava sociálnych zariadení | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FBT Slovakia s. r. o. | 50114255 | 88 067,40 € | 03.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/24 | LED svietidlá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Goled, s. r. o. | 50072595 | 127,99 € | 17.01.2024 | 07.02.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0108/23 | nafta FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MOL Česká republika, s.r.o. | 49450301 | 98,09 € | 04.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/22 | nádrže s vrchnákom - 2ks | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ľuboš Pňaček | 48255742 | 440,00 € | 24.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/22 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DIAMOS s.r.o. | 48215805 | 137,40 € | 15.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/20 | 5xexterný disk - limitka č.403 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PARTNER Retail s.r.o | 48127124 | 465,31 € | 23.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/20 | oprava Fiat starý | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AUTOSERVIS ŠARNÍK s. r. o. | 48093629 | 708,00 € | 06.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/20 | spracovanie rozpočtu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AD buildings s.r.o. | 48068233 | 450,00 € | 13.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/23 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | LUGAS SK s.r.o. | 47847573 | 130,79 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/23 | priama brúska - 4ks | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Koťo - Univerzál | 47795034 | 895,99 € | 29.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/24 | striekací box | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Matej Baláž - StreetKolor.sk | 47681705 | 273,99 € | 18.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0037/23 | lešenárske kozy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GammaHS s. r. o. | 47584360 | 92,35 € | 21.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/23 | školenie-RzP, ročná uzávierka mzdy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Maxim s. r. o. | 47529474 | 154,80 € | 17.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/24 | školenie - RZP na daň za rok 2023 + legisl.zmeny | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Maxim s. r. o. | 47529474 | 154,80 € | 17.01.2024 | 07.02.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0065/23 | pieskovací box 420l PRO | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | UDERMAN s.r.o. | 47485353 | 1 538,00 € | 10.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra |