Faktúry
Počet záznamov: 2468
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0050/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,52 € | 08.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0079/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,52 € | 31.05.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0090/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,52 € | 27.06.2016 | 26.07.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0147/16 | Pranie a prenájom rohoží 10/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,52 € | 16.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/16 | pranie/prenajom rohozi 11/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,52 € | 13.12.2016 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/17 | pranie a prenájom rohoží 3/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,52 € | 04.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/17 | pranie a prenájom rohoží 5/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,52 € | 26.05.2017 | 10.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/17 | pranie a prenájom rohoží 6/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,52 € | 23.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/17 | pranie a prenájom rohoží | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,52 € | 11.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/17 | pranie a prenájom rohoží 9/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,52 € | 16.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/18 | pranie a prenájom rohoží 2/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,52 € | 05.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/18 | pranie a prenájom rohoží 3/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,52 € | 04.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/18 | pranie a prenájom rohoží 5/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,52 € | 31.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/18 | pranie, prenájom kobercov 6/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,52 € | 29.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/19 | stravovanie zamestnancov 07,08/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 47,52 € | 20.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,52 € | 25.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
DFBV/0067/15 | pranie ,prenájom rohoží 04/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,52 € | 26.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,52 € | 02.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0186/21 | bigbox - navýšenie dát schránky supkaba.sk | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Webglobe - Yegon, s. r. o. | 36306444 | 47,76 € | 14.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/22 | bigbox - navýšenie dát schránky supkaba.sk | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Webglobe - Yegon, s. r. o. | 36306444 | 47,76 € | 21.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/21 | USB kluce, nahratie Adobe na kluce | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. | 17318645 | 48,00 € | 20.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/22 | výroba plastových krúžkov - maturity | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | LAFRE, s.r.o. | 44972067 | 48,00 € | 25.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/19 | pranie, prenájom rohoží 9/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 48,24 € | 17.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/19 | pranie, prenájom rohoží 10/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 48,24 € | 11.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/19 | pranie, prenájom kobercov 11/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 48,24 € | 09.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/21 | služby mobilného operátora 6/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 48,38 € | 08.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/23 | služby mobilného operátora 02/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 48,41 € | 10.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/22 | služby mobilného operátora 6/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 48,42 € | 18.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/23 | služby mobilného operátora 07/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 48,51 € | 17.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/22 | tlačivá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 48,54 € | 22.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra |