Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5679
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0461/21 | potraviny | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 256,50 € | 09.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0470/21 | vodné stočné zrážky 27.09.2021-26.10.2021 prac.BA | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 291,42 € | 15.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0425/21 | stravné karty | Up Déjeuner | 53528654 | 649,37 € | 11.10.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0460/21 | potraviny | MIK, s.r.o. | 34099514 | 297,26 € | 09.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0463/21 | poplatky za mob.telefóny za 10/2021 | O2 Slovakia | 35848863 | 89,33 € | 09.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0448/21 | potraviny | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 70,65 € | 05.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0449/21 | kancelárske potreby a tlačivá | TSV Papier | 32627211 | 852,02 € | 05.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0465/21 | potraviny | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 294,84 € | 15.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0446/21 | potraviny | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 233,65 € | 05.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0472/21 | potraviny | PENAM Slovakia | 36283576 | 42,69 € | 15.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0451/21 | potraviny | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 112,78 € | 05.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0444/21 | záloha na teplo a vodu na 11/2021 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 3 720,96 € | 03.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0473/21 | spracovanie účtovníctva za 10/2021 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 500,00 € | 15.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0484/21 | revízia elektroinštal.celej budovy v SC/3ročná | K-Elektro | 35971321 | 354,00 € | 23.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0485/21 | odstránenie závad-opravy elektro inštalácie budovy v SC | K-Elektro | 35971321 | 488,40 € | 23.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0481/21 | potraviny | MIK, s.r.o. | 34099514 | 171,88 € | 23.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0483/21 | potraviny | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 785,41 € | 23.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0453/21 | potraviny | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 62,65 € | 05.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0476/21 | potraviny | PENAM Slovakia | 36283576 | 78,71 € | 23.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0475/21 | vyúčtovanie tepla a vody na ohrev za 10/2021/prac.BA | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 367,48 € | 15.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra |