Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5679
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0372/21 | potraviny | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 121,45 € | 09.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0383/21 | potraviny | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 413,32 € | 20.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0398/21 | potraviny | PENAM Slovakia | 36283576 | 60,80 € | 28.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0402/21 | potraviny | PENAM Slovakia | 36283576 | 115,07 € | 04.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0369/21 | záloha na el.energiu za 09/2021 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 167,77 € | 09.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0380/21 | vyúčtovanie elektriny za 08/2021 prac.BA | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 918,40 € | 14.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0391/21 | potraviny | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 152,69 € | 22.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0388/21 | elektronické stravovacie poukážky 08/2021 | Up Déjeuner | 53528654 | 579,66 € | 20.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0404/21 | Dezinfekcia na ruky - dotácia | MARTOINE s.r.o. | 53112482 | 114,50 € | 06.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0405/21 | respirátor - dotácia | MAVEX | 44004389 | 32,90 € | 06.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0409/21 | obaly | SECUPACK s.r.o. | 28287592 | 19,18 € | 14.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0413/21 | potraviny | MIK, s.r.o. | 34099514 | 242,93 € | 04.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0420/21 | monitorovanie objektu | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 07.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0422/21 | služby v oblasti BOZP | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 11.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0424/21 | potraviny | PENAM Slovakia | 36283576 | 74,04 € | 11.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0427/21 | potraviny | PENAM Slovakia | 36283576 | 134,57 € | 12.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0418/21 | vodné a stočné | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 394,02 € | 06.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0410/21 | čistiace a pracie prostriedky | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 519,26 € | 04.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0407/21 | kyslíkový koncentrátor- dotácia | EGAMED spol. s.r.o. | 00613606 | 1 656,00 € | 12.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
DFBV/0423/21 | mobilné služby | O2 Slovakia | 35848863 | 103,96 € | 11.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra |