Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5679

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0116/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 173,94 € 28.03.2024 06.05.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0146/24 Inštalácia tlačiarní Xerox AltaLink C8035/VersalinkB405 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Magic Print 36617661 60,00 € 18.04.2024 06.05.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0143/24 správa IT 03/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 LAN Systems 36674745 360,00 € 12.04.2024 06.05.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0156/24 spracovanie účtovníctva za 03/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo 50213237 600,00 € 19.04.2024 06.05.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0131/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 191,84 € 04.04.2024 06.05.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0159/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 22,91 € 19.04.2024 06.05.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0126/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 299,86 € 03.04.2024 06.05.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0144/24 dodávka a montáž plastového okna za pokazené na pracovisku v SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 EKOPLAST okná 54257889 1 195,10 € 18.04.2024 06.05.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0078/24 výkon zodpovednej osoby za 03/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Osobnyudaj.sk - BA 54142261 78,00 € 04.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFBV/0061/24 vodné stočné zrážky 09.01.-08.02.2024 za prac.v SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 171,28 € 15.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFBV/0056/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 74,72 € 14.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFBV/0079/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 25,74 € 04.03.2024 22.04.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0066/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 43,53 € 01.03.2024 22.04.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0051/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 40,21 € 14.02.2024 22.04.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0043/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 262,64 € 08.02.2024 22.04.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0070/24 sieťová infraštruktúra - kabeláž na prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Peter Bartok - SECOM 40253091 11 305,80 € 01.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFBV/0068/24 oprava k DF k vyúčtovaniu tepla a vody za 01/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 -5 827,42 € 01.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFBV/0067/24 IS Cygnus SK za 2-3/2024 (paušál) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 IRESOFT 55806538 805,10 € 01.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFBV/0101/24 spracovanie účtovníctva za 02/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo 50213237 600,00 € 13.03.2024 07.04.2024 Faktúra
DFBV/0084/24 vyúčtovanie el.energie za prac.SC za 02/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 231,10 € 07.03.2024 07.04.2024 Faktúra