Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5679

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFBV/0092/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 365,67 € 08.03.2024 07.04.2024 Faktúra
DFBV/0094/24 za odborné práce v oblasti BOZP a PO za 02/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Michal Mikoczi BOZP-PO 37333178 180,00 € 08.03.2024 07.04.2024 Faktúra
DFBV/0086/24 PHL-tankovanie 02/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SLOVNAFT 31322832 80,43 € 07.03.2024 07.04.2024 Faktúra
DFBV/0085/24 poplatky za telekomunikačné služby za 02/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Slovak Telekom a.s. / T-Com/ 35763469 107,22 € 07.03.2024 07.04.2024 Faktúra
DFBV/0093/24 zemný plyn záloha na 03/2024 / prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 385,00 € 08.03.2024 06.04.2024 Faktúra
DFBV/0055/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 138,29 € 14.02.2024 06.04.2024 Faktúra
DFBV/0054/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 69,87 € 14.02.2024 06.04.2024 Faktúra
DFBV/0072/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 166,68 € 01.03.2024 06.04.2024 Faktúra
DFBV/0081/24 údržba filtračného zariadenia v kuchyni BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 AQUA Technology 51728168 117,00 € 05.03.2024 06.04.2024 Faktúra
DFBV/0053/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 355,65 € 14.02.2024 06.04.2024 Faktúra
DFBV/0042/24 spotreba el. energie na prac. v SC za 01/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 255,34 € 08.02.2024 10.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0047/24 záloha na teplo a vodu na 02/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 4 378,50 € 08.02.2024 10.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0058/24 oprva RHB vane Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MEDEXIM 31408362 382,68 € 14.02.2024 10.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0052/24 spracovanie účtovníctva za 01/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo 50213237 600,00 € 14.02.2024 10.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0046/24 hrnčiarska hlina z MRZ/ z účtu darov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PECE 36618233 238,20 € 08.02.2024 10.03.2024 Faktúra
DFBV/0041/24 IT servis 01/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 LAN Systems 36674745 360,00 € 08.02.2024 10.03.2024 Faktúra
DFBV/0060/24 vyúčtovanie tepla a vody za 01/2024 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 6 276,36 € 15.02.2024 10.03.2024 Faktúra
DFBV/0034/24 vodné stočné zrážky za 27.12.2023-26.01.2024 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 315,95 € 05.02.2024 10.03.2024 Faktúra
DFBV/0033/24 záloha na plyn na 02/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 385,00 € 05.02.2024 26.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0049/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 50,21 € 13.02.2024 26.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra