Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5679

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFBV/0333/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 AG FOODS s.r.o. 34144579 441,09 € 19.07.2019 10.08.2019 Faktúra
DFBV/0307/19 poplatky za telekomunikačné služby za 06/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Slovak Telekom a.s. / T-Com/ 35763469 105,07 € 08.07.2019 10.08.2019 Faktúra
DFBV/0290/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 450,23 € 02.07.2019 10.08.2019 Faktúra
DFBV/0309/19 záloha na el.energiu na 07/2019 za prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 163,65 € 08.07.2019 25.08.2019 Faktúra
DFBV/0317/19 vyúčtovanie elektriny za 06/2019 na prac. v BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 793,18 € 12.07.2019 25.08.2019 Faktúra
DFBV/0330/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022 78,98 € 16.07.2019 10.08.2019 Faktúra
DFBV/0299/22 vyúčtovanie el.energie za 07/2022 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 280,68 € 05.08.2022 10.10.2022 Faktúra
DFBV/0300/22 vyúčtovanie el.energie za 07/2022 za prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 196,14 € 05.08.2022 10.10.2022 Faktúra
DFBV/0307/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 195,75 € 16.08.2022 10.10.2022 Faktúra
DFBV/0302/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TAURIS a.s. 36773123 211,02 € 05.08.2022 10.10.2022 Faktúra
DFBV/0304/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 116,96 € 15.08.2022 11.10.2022 Faktúra
DFBV/0310/22 odvoz bioodpadu za 07/2022 z prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 CMT Group 47372141 7,80 € 16.08.2022 11.10.2022 Faktúra
DFBV/0312/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 206,89 € 16.08.2022 11.10.2022 Faktúra
DFBV/0316/22 vodné stočné zrážky 09.07-08.08.22 za prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 174,52 € 16.08.2022 10.10.2022 Faktúra
DFBV/0325/22 oprava sporáka v BA v strav.prev. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Marián Kollárik CALVIN GASTRO 48305642 814,08 € 30.08.2022 10.10.2022 Faktúra
DFBV/0330/22 záloha na plyn za 09/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 295,00 € 09.09.2022 10.10.2022 Faktúra
DFBV/0320/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 23,54 € 24.08.2022 10.10.2022 Faktúra
DFBV/0321/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 139,20 € 24.08.2022 10.10.2022 Faktúra
DFBV/0322/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 122,07 € 24.08.2022 10.10.2022 Faktúra
DFBV/0329/22 BOZP a PO za 08/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Michal Mikoczi BOZP-PO 37333178 180,00 € 09.09.2022 10.10.2022 Faktúra