Faktúry
Počet záznamov: 14197
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0104/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. | 35760028 | 281,76 € | 23.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0103/15 | PHM 1.4.2015-15.4.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 66,46 € | 22.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0165/15 | PHM 1.4.2015-15.4.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 352,09 € | 22.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0051/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 402,00 € | 21.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0102/15 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 22.5.-31.12.2015, Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 1.1.-21.5.2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Allianz-Slov.poistovna | 00151700 | 215,49 € | 15.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0164/15 | Tonery | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 440,42 € | 21.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0163/15 | Aktualizácia int. stránky, webhosting 5/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 25,00 € | 20.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0161/15 | Zneškodnenie biologického odpadu zo ŠJ Ivanka a Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 36,44 € | 16.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0154/15 | Nájom plyn. fliaš 3/2015, Poplatok za faktúru 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 72,89 € | 13.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0153/15 | Elektrická energia Bernolákovo 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 013,31 € | 10.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0142/15 | El. energia - Ivanka 4/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 328,94 € | 07.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0138/15 | Servis - zdvíhacie zariadenie Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 318,66 € | 02.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0137/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 112,28 € | 02.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0131/15 | Veterinárne ošetrenie, Lieky (vet.) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 152,23 € | 30.03.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0080/15 | PHM - SC363CG Dacia - 41 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 49,20 € | 31.03.2015 | 07.04.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0102/15 | El. energia - Ivanka 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 328,94 € | 05.03.2015 | 07.04.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0112/15 | Elektrická energia Bernolákovo 2/2015, Upomienka, úroky z omeškania | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 299,65 € | 09.03.2015 | 07.04.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0113/15 | Telekomunikačné služby 2/2015, Internetové služby 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 192,95 € | 09.03.2015 | 07.04.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0127/15 | PHM 1.3.2015-15.3.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 388,40 € | 20.03.2015 | 07.04.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0128/15 | Aktualizácia int. stránky, webhosting 4/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 25,00 € | 23.03.2015 | 07.04.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0129/15 | Aktualizácia int. stránky, webhosting 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 25,00 € | 27.03.2015 | 07.04.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0130/15 | Školenie - seminár PAM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 27.03.2015 | 07.04.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0157/15 | Nespotrebované poistné za min. rok | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | -1 060,50 € | 07.04.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0077/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 155,17 € | 30.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0039/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 186,41 € | 30.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0078/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 46,79 € | 30.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0079/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ECCE HOMO-Pekáreň | 11770104 | 128,62 € | 30.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
DFS2/0023/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | František Minarčík - V.I.P.GASTRO | 46217975 | 134,23 € | 31.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
DFS2/0024/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | František Minarčík - V.I.P.GASTRO | 46217975 | 29,50 € | 31.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
DFS2/0025/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | František Minarčík - V.I.P.GASTRO | 46217975 | 175,32 € | 31.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra |