Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14197

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0104/15 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. 35760028 281,76 € 23.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFPC/0103/15 PHM 1.4.2015-15.4.2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 66,46 € 22.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFB1/0165/15 PHM 1.4.2015-15.4.2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 352,09 € 22.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFS1/0051/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 402,00 € 21.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFPC/0102/15 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 22.5.-31.12.2015, Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 1.1.-21.5.2016 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Allianz-Slov.poistovna 00151700 215,49 € 15.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFB1/0164/15 Tonery Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 440,42 € 21.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFB1/0163/15 Aktualizácia int. stránky, webhosting 5/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 25,00 € 20.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFB1/0161/15 Zneškodnenie biologického odpadu zo ŠJ Ivanka a Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 36,44 € 16.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFB1/0154/15 Nájom plyn. fliaš 3/2015, Poplatok za faktúru 3/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 72,89 € 13.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFB1/0153/15 Elektrická energia Bernolákovo 3/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 013,31 € 10.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFB1/0142/15 El. energia - Ivanka 4/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 328,94 € 07.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFB1/0138/15 Servis - zdvíhacie zariadenie Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043 318,66 € 02.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFB1/0137/15 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 112,28 € 02.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFB1/0131/15 Veterinárne ošetrenie, Lieky (vet.) Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 152,23 € 30.03.2015 04.05.2015 Faktúra
DFPC/0080/15 PHM - SC363CG Dacia - 41 L Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 49,20 € 31.03.2015 07.04.2015 Faktúra
DFB1/0102/15 El. energia - Ivanka 3/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 328,94 € 05.03.2015 07.04.2015 Faktúra
DFB1/0112/15 Elektrická energia Bernolákovo 2/2015, Upomienka, úroky z omeškania Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 299,65 € 09.03.2015 07.04.2015 Faktúra
DFB1/0113/15 Telekomunikačné služby 2/2015, Internetové služby 3/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 192,95 € 09.03.2015 07.04.2015 Faktúra
DFB1/0127/15 PHM 1.3.2015-15.3.2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 388,40 € 20.03.2015 07.04.2015 Faktúra
DFB1/0128/15 Aktualizácia int. stránky, webhosting 4/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 25,00 € 23.03.2015 07.04.2015 Faktúra
DFB1/0129/15 Aktualizácia int. stránky, webhosting 3/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 25,00 € 27.03.2015 07.04.2015 Faktúra
DFB1/0130/15 Školenie - seminár PAM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 VEMA 31355374 60,00 € 27.03.2015 07.04.2015 Faktúra
DFB1/0157/15 Nespotrebované poistné za min. rok Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 -1 060,50 € 07.04.2015 13.04.2015 Faktúra
DFPC/0077/15 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 155,17 € 30.03.2015 13.04.2015 Faktúra
DFS1/0039/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 186,41 € 30.03.2015 13.04.2015 Faktúra
DFPC/0078/15 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 46,79 € 30.03.2015 13.04.2015 Faktúra
DFPC/0079/15 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ECCE HOMO-Pekáreň 11770104 128,62 € 30.03.2015 13.04.2015 Faktúra
DFS2/0023/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 František Minarčík - V.I.P.GASTRO 46217975 134,23 € 31.03.2015 13.04.2015 Faktúra
DFS2/0024/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 František Minarčík - V.I.P.GASTRO 46217975 29,50 € 31.03.2015 13.04.2015 Faktúra
DFS2/0025/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 František Minarčík - V.I.P.GASTRO 46217975 175,32 € 31.03.2015 13.04.2015 Faktúra