Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14166

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0037/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 538,33 € 24.03.2015 31.03.2015 Faktúra
DFS2/0022/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 134,55 € 26.03.2015 31.03.2015 Faktúra
DFS1/0038/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 784,34 € 26.03.2015 31.03.2015 Faktúra
DFS1/0054/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ProOvo 34099786 108,00 € 27.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFS1/0052/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ProOvo 34099786 108,00 € 23.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFPC/0107/15 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ECCE HOMO-Pekáreň 11770104 134,60 € 29.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFB1/0170/15 Pranie rohoží 23.3.-19.4.2015, Prenájom rohoží 23.3.-19.4.2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 70,86 € 27.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFPC/0106/15 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 99,30 € 27.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFPC/0105/15 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 141,47 € 27.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFB1/0166/15 Vyčistenie lapača tukov Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 139,42 € 23.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFS1/0053/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 233,78 € 27.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFS2/0033/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 140,40 € 23.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFS2/0032/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 170,11 € 23.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFS2/0031/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 45,43 € 23.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFS2/0030/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Arthur Gilbord, s.r.o. 45706034 96,00 € 23.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFPC/0104/15 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. 35760028 281,76 € 23.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFPC/0103/15 PHM 1.4.2015-15.4.2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 66,46 € 22.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFB1/0165/15 PHM 1.4.2015-15.4.2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 352,09 € 22.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFS1/0051/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 402,00 € 21.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFPC/0102/15 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 22.5.-31.12.2015, Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 1.1.-21.5.2016 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Allianz-Slov.poistovna 00151700 215,49 € 15.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFB1/0164/15 Tonery Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 440,42 € 21.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFB1/0163/15 Aktualizácia int. stránky, webhosting 5/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 25,00 € 20.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFB1/0161/15 Zneškodnenie biologického odpadu zo ŠJ Ivanka a Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 36,44 € 16.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFB1/0154/15 Nájom plyn. fliaš 3/2015, Poplatok za faktúru 3/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 72,89 € 13.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFB1/0153/15 Elektrická energia Bernolákovo 3/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 013,31 € 10.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFB1/0142/15 El. energia - Ivanka 4/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 328,94 € 07.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFB1/0138/15 Servis - zdvíhacie zariadenie Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043 318,66 € 02.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFB1/0137/15 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 112,28 € 02.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFB1/0131/15 Veterinárne ošetrenie, Lieky (vet.) Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 152,23 € 30.03.2015 04.05.2015 Faktúra
DFPC/0047/15 Stoly (48ks) pre Spoločenskú miestnosť Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 R.O. s.r.o. 35972173 4 206,00 € 25.02.2015 31.03.2015 Faktúra