Faktúry
Počet záznamov: 14166
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS1/0037/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 538,33 € | 24.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
DFS2/0022/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 134,55 € | 26.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0038/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 784,34 € | 26.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0054/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ProOvo | 34099786 | 108,00 € | 27.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0052/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ProOvo | 34099786 | 108,00 € | 23.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0107/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ECCE HOMO-Pekáreň | 11770104 | 134,60 € | 29.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0170/15 | Pranie rohoží 23.3.-19.4.2015, Prenájom rohoží 23.3.-19.4.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 70,86 € | 27.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0106/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 99,30 € | 27.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0105/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 141,47 € | 27.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0166/15 | Vyčistenie lapača tukov | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 139,42 € | 23.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0053/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 233,78 € | 27.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
DFS2/0033/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 140,40 € | 23.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
DFS2/0032/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 170,11 € | 23.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
DFS2/0031/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 45,43 € | 23.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
DFS2/0030/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Arthur Gilbord, s.r.o. | 45706034 | 96,00 € | 23.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0104/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. | 35760028 | 281,76 € | 23.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0103/15 | PHM 1.4.2015-15.4.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 66,46 € | 22.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0165/15 | PHM 1.4.2015-15.4.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 352,09 € | 22.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0051/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 402,00 € | 21.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0102/15 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 22.5.-31.12.2015, Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 1.1.-21.5.2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Allianz-Slov.poistovna | 00151700 | 215,49 € | 15.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0164/15 | Tonery | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 440,42 € | 21.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0163/15 | Aktualizácia int. stránky, webhosting 5/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 25,00 € | 20.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0161/15 | Zneškodnenie biologického odpadu zo ŠJ Ivanka a Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 36,44 € | 16.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0154/15 | Nájom plyn. fliaš 3/2015, Poplatok za faktúru 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 72,89 € | 13.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0153/15 | Elektrická energia Bernolákovo 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 013,31 € | 10.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0142/15 | El. energia - Ivanka 4/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 328,94 € | 07.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0138/15 | Servis - zdvíhacie zariadenie Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 318,66 € | 02.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0137/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 112,28 € | 02.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0131/15 | Veterinárne ošetrenie, Lieky (vet.) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 152,23 € | 30.03.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0047/15 | Stoly (48ks) pre Spoločenskú miestnosť | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | R.O. s.r.o. | 35972173 | 4 206,00 € | 25.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra |