Matej Salay KONT-BLESK


Informácie
  • Názov: Matej Salay KONT-BLESK
  • IČO: 32824254
  • Adresa: Kostolná 13, 90024 Veľký Biel

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 83

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0227/24 vývoz Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 722,62 € 20.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0230/24 Vývoz veľkokapacitného kontajneru Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 723,00 € 28.02.2024 28.03.2024 Objednávka
DFB1/0835/23 vývoz odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 305,76 € 17.10.2023 24.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0745/23 vývoz odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 432,07 € 28.09.2023 06.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0773/23 Vývoz veľkokapacitného kontajnera Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 306,00 € 20.09.2023 27.10.2023 Objednávka
VOBJ/0738/23 Vývoz veľkokapacitného kontajnera Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 433,00 € 11.09.2023 29.09.2023 Objednávka
DFB1/0597/23 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 156,00 € 28.07.2023 07.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0537/23 doprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 156,00 € 06.07.2023 12.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0581/23 Doprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 156,00 € 29.06.2023 17.07.2023 Objednávka
VOBJ/0569/23 Preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 156,00 € 27.06.2023 31.07.2023 Objednávka
DFB1/0474/22 vývoz odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 270,00 € 10.06.2022 16.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0635/22 Vývoz veľkokapacitného kontajnera Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 270,00 € 06.06.2022 16.06.2022 Objednávka
VOBJ/0698/22 Nákladná doprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 240,00 € 16.06.2022 07.07.2022 Objednávka
DFB1/0521/22 vývoz odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 240,00 € 29.06.2022 11.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0674/22 vývoz odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 437,02 € 07.09.2022 16.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0654/22 doprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 396,00 € 02.09.2022 09.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0799/22 Vývoz veľkokapacitného kontajnera Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 438,00 € 22.08.2022 07.09.2022 Objednávka
VOBJ/0806/22 Doprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 396,00 € 26.08.2022 07.09.2022 Objednávka
DFB1/0375/21 vývoz odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 540,00 € 28.06.2021 08.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0614/21 doprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 534,00 € 28.09.2021 07.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra