Lindstrom s.r.o.


Informácie
  • Názov: Lindstrom s.r.o.
  • IČO: 35742364
  • Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 127

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0301/15 Pranie, prenájom rohoží Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 70,86 € 20.07.2015 29.07.2015 Faktúra
DFB1/0388/15 Pranie, prenájom rohoží Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 70,86 € 16.09.2015 23.09.2015 Faktúra
DFB1/0456/15 Prenájom rohoží Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 92,80 € 12.10.2015 21.10.2015 Faktúra
DFB1/0208/15 Pranie rohoží 20.4.-17.5.2015, Prenájom rohoží 20.4.-17.5.2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 98,28 € 25.05.2015 29.05.2015 Faktúra
DFB1/0564/14 Prenájom rohoží /1.12.-28.12.2014/, Pranie rohoží /1.12.-28.12.2014/ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 54,41 € 05.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0025/15 Pranie rohoží 29.12.-25.01.2015, Prenájom rohoží 29.12.-25.01.2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 70,86 € 30.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0170/15 Pranie rohoží 23.3.-19.4.2015, Prenájom rohoží 23.3.-19.4.2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 70,86 € 27.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFB1/0093/15 Pranie rohoží 26.1.-22.2.2015, Prenájom rohoží 26.1.-22.2.2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 70,86 € 02.03.2015 14.04.2015 Faktúra
DFB1/0132/15 Pranie rohoží 23.2.-22.3.2015, Prenájom rohoží 23.2.-22.3.2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 98,28 € 30.03.2015 17.04.2015 Faktúra
DFB1/0254/15 Pranie, prenájom rohoží Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 98,28 € 22.06.2015 01.07.2015 Faktúra
DFB1/0348/15 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 43,44 € 17.08.2015 31.08.2015 Faktúra
DFB1/0522/15 Prenájom rohoží Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 98,28 € 09.11.2015 18.11.2015 Faktúra
DFB1/0609/15 Prenájom rohoží Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 98,28 € 07.12.2015 15.12.2015 Faktúra
DFB1/0698/15 Prenájom,pranie rohoží Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 54,30 € 11.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFB1/0031/16 Prenájom rohoží Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 70,86 € 05.02.2016 23.02.2016 Faktúra
DFB1/0091/16 Prenájom rohoží Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 43,44 € 07.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DFB1/0129/16 Pranie, prenájom rohoží Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 98,28 € 04.04.2016 08.04.2016 Faktúra
DFB1/0199/16 Pranie, prenájom rohoží Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 70,86 € 29.04.2016 02.06.2016 Faktúra
DFB1/0244/16 Pranie, prenájom rohoží Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 98,28 € 27.05.2016 02.06.2016 Faktúra
DFB1/0300/16 Pranie, prenájom rohoží Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 98,28 € 24.06.2016 28.06.2016 Faktúra