Lindstrom s.r.o.


Informácie
  • Názov: Lindstrom s.r.o.
  • IČO: 35742364
  • Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 127

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
Dodatok k zmluve s Lindström Dodatok o servisnom prenájme rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindström s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 6,48 € 11.04.2019 11.04.2019 11.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
Dodatok k zmluve s Lindström Dodatok o servisnom prenájme rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindström s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 10,06 € 11.04.2019 11.04.2019 11.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
Dodatok k zmluve s Lindström Dodatok o servisnom prenájme rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindström s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 10,06 € 11.04.2019 11.04.2019 11.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
DFB1/0348/15 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 43,44 € 17.08.2015 31.08.2015 Faktúra
DFB1/0091/16 Prenájom rohoží Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 43,44 € 07.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DFB1/0413/16 Pranie, prenájom rohoží Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 43,44 € 22.08.2016 26.08.2016 Faktúra
DFB1/0389/17 Pranie, prenájom rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 43,44 € 21.08.2017 24.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0523/18 Prenájom rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 43,44 € 24.08.2018 31.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0458/20 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 45,98 € 17.08.2020 25.08.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0698/15 Prenájom,pranie rohoží Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 54,30 € 11.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFB1/0564/14 Prenájom rohoží /1.12.-28.12.2014/, Pranie rohoží /1.12.-28.12.2014/ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 54,41 € 05.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0301/15 Pranie, prenájom rohoží Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 70,86 € 20.07.2015 29.07.2015 Faktúra
DFB1/0388/15 Pranie, prenájom rohoží Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 70,86 € 16.09.2015 23.09.2015 Faktúra
DFB1/0025/15 Pranie rohoží 29.12.-25.01.2015, Prenájom rohoží 29.12.-25.01.2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 70,86 € 30.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0170/15 Pranie rohoží 23.3.-19.4.2015, Prenájom rohoží 23.3.-19.4.2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 70,86 € 27.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFB1/0093/15 Pranie rohoží 26.1.-22.2.2015, Prenájom rohoží 26.1.-22.2.2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 70,86 € 02.03.2015 14.04.2015 Faktúra
DFB1/0031/16 Prenájom rohoží Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 70,86 € 05.02.2016 23.02.2016 Faktúra
DFB1/0199/16 Pranie, prenájom rohoží Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 70,86 € 29.04.2016 02.06.2016 Faktúra
DFB1/0356/16 Pranie, prenájom rohoží Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 70,86 € 22.07.2016 08.08.2016 Faktúra
DFB1/0465/16 Pranie, prenájom rohoží Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 70,86 € 19.09.2016 23.09.2016 Faktúra