MAJAX, s.r.o.


Informácie
  • Názov: MAJAX, s.r.o.
  • IČO: 44137419
  • Adresa: Svätoplukova 39, 90301 Senec

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 290

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0298/17 Servis kopírky, tonery Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 1 686,78 € 29.06.2017 04.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0321/17 Prenájom kopírky,tlač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 499,81 € 10.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0337/17 Toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 33,60 € 13.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0345/17 Toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 101,69 € 17.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0368/17 Prenájom kopírky,tlač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 499,81 € 04.08.2017 10.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0420/17 Prenájom kopírky,tlač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 499,81 € 07.09.2017 18.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0435/17 Tonery Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 349,74 € 13.09.2017 25.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0445/17 Toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 81,60 € 21.09.2017 25.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0459/17 Tonery Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 71,37 € 26.09.2017 29.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0478/17 Prenájom kopírky,tlač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 499,81 € 05.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0497/17 Toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 70,06 € 11.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0520/17 Tonery Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 66,24 € 20.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0549/17 Prenájom kopírky,tlač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 499,81 € 06.11.2017 13.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0614/17 Prenájom kopírky,tlač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 499,81 € 04.12.2017 14.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0677/17 Tonery Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 330,33 € 18.12.2017 21.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0200/17 Tonery Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 47,00 € 10.02.2017 30.05.2017 Objednávka
VOBJ/0568/17 Tonery Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 1 690,00 € 02.05.2017 31.07.2017 Objednávka
VOBJ/0999/17 Tonery Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 350,00 € 11.09.2017 04.10.2017 Objednávka
VOBJ/1059/17 tonery Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 72,00 € 22.09.2017 05.10.2017 Objednávka
VOBJ/1038/17 Toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 83,00 € 19.09.2017 05.10.2017 Objednávka