Faktúry
Počet záznamov: 2467
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0025/23 | sanet poplatok 2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 33,00 € | 03.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/24 | diagnostika poruchy šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Marian Kollárik Calvin Gasro | 48305642 | 78,00 € | 22.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0026/20 | toner | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Martin Sukup | 04446402 | 282,30 € | 01.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/21 | šj zemný plyn 2/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 28,00 € | 04.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/22 | upratovací vozík, mopy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 214,68 € | 28.01.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/23 | stravovanie zamest. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 356,40 € | 03.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/24 | čistenie a impregnácia podlahy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | IB Rein, s.r.o. | 358965822 | 681,60 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0027/20 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 53,76 € | 01.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/21 | servisná a licenčná zmluva šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Verejná informačná služba s.r.o., Liptovský Mikuláš | 36006912 | 504,00 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/22 | germicídny žiarič | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MORAtechnik, s.r.o. | 46727183 | 433,48 € | 31.01.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/23 | stravovanie zamest. režijné náklady | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 939,60 € | 03.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/24 | Webinár - verejné obstarávanie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ProWise, a.s | 51871998 | 144,00 € | 24.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0028/20 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 13,25 € | 02.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/21 | šj el. energia 1/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 455,17 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/22 | služba - zborovňa | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže Košice | 43908977 | 298,08 € | 31.01.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/23 | šj, zemný plyn | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 160,00 € | 03.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/24 | pracovný seminár - Pšiteková | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava | 2021767363 | 39,99 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0029/20 | všeobecný materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava | 35692715 | 271,61 € | 02.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/21 | el. energia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 100,71 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/22 | tabuľky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 39,60 € | 01.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/23 | ochranné pracovné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Podolcova Lubica-LUBICA,Vajnorská 131/A, 83104 Bratislava | 22649778 | 84,30 € | 06.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/24 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava | 2021767363 | 39,98 € | 01.02.2024 | 05.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0030/20 | šj zemný plyn 10/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 88,00 € | 02.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/21 | tabulky a fólie na dvere | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 174,48 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/22 | zabezpečenie LVK | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 5 550,00 € | 02.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/23 | telefón 1/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 7,86 € | 06.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/20 | tlačivá | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ŠEVT a.s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | 134,34 € | 02.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/21 | šj telefón 1/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/22 | výkon zodpovednej osoby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 02.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/23 | telefón 1/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,42 € | 06.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra |