Faktúry
Počet záznamov: 2467
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0289/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 436,39 € | 22.12.2023 | 05.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0288/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 018,25 € | 22.12.2023 | 05.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0287/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 218,54 € | 20.12.2023 | 05.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0286/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 154,46 € | 18.12.2023 | 05.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0285/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 261,50 € | 15.12.2023 | 05.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0284/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 601,25 € | 14.12.2023 | 05.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0283/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 448,61 € | 14.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0282/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 186,62 € | 14.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0281/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 666,24 € | 13.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0280/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 797,26 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0279/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 320,36 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0278/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 402,22 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0277/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 154,80 € | 08.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0276/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 313,30 € | 08.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0275/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 357,30 € | 06.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0274/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 886,66 € | 06.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0273/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 991,14 € | 06.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0272/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 478,66 € | 06.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0271/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 605,70 € | 06.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0270/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 917,60 € | 06.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0269/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 277,39 € | 06.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0268/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 361,29 € | 04.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0267/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 755,60 € | 04.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0266/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 184,50 € | 01.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0265/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 930,55 € | 29.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0264/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 232,13 € | 28.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0263/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 032,13 € | 28.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0262/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 240,86 € | 27.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0261/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 520,86 € | 27.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0260/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 293,84 € | 27.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra |