Faktúry
Počet záznamov: 2487
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0037/24 | materiál do spotreby - doska europlast, H-project | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Maráček - EMPIRIA | 17672520 | 224,75 € | 01.02.2024 | 15.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0038/20 | vodné, stočné zrážky 9/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 119,83 € | 07.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/21 | telefón 1/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 9,07 € | 10.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/22 | el. energia 1/22 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 651,40 € | 04.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/23 | dávkovač aquarius | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 2,40 € | 13.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/24 | Webinár: Posudzovanie kvalifikačných predpokladov v roku 2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Poradca podnikateľa,s.r.o. M. Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | 84,00 € | 01.02.2024 | 15.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0039/20 | stravovanie 9/2020-žiaci | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 2 061,72 € | 08.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/21 | vyúčtovanie - teplo 1/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 1 614,22 € | 12.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/22 | vodné, stočné, zrážky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 681,18 € | 07.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/23 | čistiace, dezinfekcia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CleanFit s.r.o. | 43853188 | 84,00 € | 13.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/24 | Zemný plyn ZSS | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 229,00 € | 01.02.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/20 | učebné pomôcky IB štúdium | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 78,00 € | 14.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/21 | servis systému CCTV a EZS | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Security Trade s.r.o., Tallerova 6, 811 02 Bratislava | 35738553 | 327,60 € | 12.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/22 | osobné ochranné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Podolcova Lubica-LUBICA,Vajnorská 131/A, 83104 Bratislava | 22649778 | 119,12 € | 10.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/23 | SANET 1. 3./2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 14.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/24 | Teplo 02/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 13 431,98 € | 01.02.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/20 | prevádzkové náradie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 292,68 € | 14.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/21 | rekonštrukcia elektroinštalácie blok "B" | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | GRUND VRANOV N.T. s.r.o. | 31686974 | 87 440,14 € | 12.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/22 | teplo 1/22 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 4 456,99 € | 10.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/23 | toner | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Martin Sukup | 04446402 | 268,10 € | 15.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/20 | šj el. energia 9/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 785,59 € | 14.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/21 | Virtuálna knižnica 1/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže Košice | 43908977 | 16,56 € | 15.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/22 | štítky do knižnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CEIT, s.r.o. | 31318851 | 65,00 € | 10.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/23 | zámky, vložka | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | H + B Slovakia s.r.o. | 35798319 | 86,67 € | 16.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/24 | Doplatok FA 190334305 - vrátenie diárov a navýšenie fixiek | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 57,48 € | 01.02.2024 | 15.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0043/20 | el. energia 9/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 498,00 € | 15.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/21 | inzercia v novinách | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | NIVEL PLUS s.r.o., Gorkého ulica 6, 811 01 Bratislava | 35712058 | 174,90 € | 16.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/22 | revízia - kontrola | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RP - control s.r.o. | 53565720 | 252,50 € | 10.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/23 | seminár - Peschlová | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava | 2021767363 | 39,99 € | 20.02.2023 | 05.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/24 | oprava osob. potr. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Aleksandr Dmitriev | 53501411 | 92,00 € | 02.02.2024 | 15.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |