Faktúry
Počet záznamov: 2487
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0050/20 | stravovanie - režijné náklady september 2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 533,60 € | 22.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/21 | maliarske práce | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Matúš Csolle - Montstav | 53422279 | 360,00 € | 25.02.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/22 | príspevok - stravovanie 1/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 184,80 € | 17.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/23 | učebné pomôcky - šachové hodiny | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Gamesy s.r.o. Studenohorská 35, Bratislava | 52601960 | 299,00 € | 24.02.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/24 | Voice VPN TP1 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,28 € | 09.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0051/20 | stravovanie - september 2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 151,80 € | 22.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/21 | maliarske práce | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Matúš Csolle - Montstav | 53422279 | 1 120,00 € | 25.02.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/22 | príspevok - stravovanie 1/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 649,60 € | 17.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/23 | učebné pomôcky - fyzika | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CONATEX DIDACTIC, Valvarská Praha | 25783688 | 1 193,07 € | 24.02.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/24 | hlasové služby 02/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 12.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0052/20 | šj zemný plyn 10/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 88,00 € | 23.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/21 | stravné - režijné náklady 1/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 241,28 € | 26.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/22 | LVK | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 5 400,00 € | 17.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/23 | upratovací vozík, náhradné mopy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 224,71 € | 27.02.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/24 | hlasové služby 02/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,28 € | 12.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0053/20 | školenie - seminár IB | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jolly Phonics Center, OZ | 50552872 | 300,00 € | 26.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/21 | stravné - 1/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 68,64 € | 26.02.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/22 | kľučky - všeobecný materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Parket - Interiér, spol. s r.o. | 46320831 | 257,58 € | 17.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/23 | všeobecný mat. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 1 198,80 € | 27.02.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/24 | tepelná energia 01/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 5 842,46 € | 12.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0054/20 | toner | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Grex SK s.r.o. | 44015682 | 49,99 € | 27.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/21 | webstránka | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jakub Adamec | 51783274 | 36,66 € | 01.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/22 | likvidácia a zber bioodpadu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 18.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/23 | LVK - Chata Trinec - Žiarska dolina | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 7 650,00 € | 28.02.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/24 | nedoplatok - el. energia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 85,77 € | 12.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0055/20 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 96,00 € | 30.10.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/21 | výkon zodpovednej osoby 3/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 02.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/22 | dezinfekčné prostriedky - konventomat | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 356,40 € | 22.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/23 | LVK - Vila Zara - Habovka | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 4 200,00 € | 03.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/24 | nedoplatok - el. energia G | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 466,18 € | 12.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra |