Faktúry
Počet záznamov: 2467
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0114/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 506,32 € | 20.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0113/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 404,70 € | 20.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0112/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 553,85 € | 20.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0117/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | FondaCake s.r.o. | 47450681 | 441,60 € | 24.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0122/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MixFood s.r.o. | 46689362 | 94,08 € | 27.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0109/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MixFood s.r.o. | 46689362 | 94,08 € | 19.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/20 | šj vyúčtonanie zemného plynu 2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | -522,41 € | 21.10.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/22 | šj, revízia a mazanie výťahu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Peter Orgoník-ORGO-LIFT | 30940630 | 70,00 € | 22.09.2022 | 30.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/21 | telefón 1/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 57,98 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/23 | telefón 11/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,43 € | 07.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0354/23 | telefón 11/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,66 € | 07.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/21 | telefón 2/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,06 € | 03.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/21 | telefón 2/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 9,40 € | 03.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/23 | telefón 9/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,03 € | 06.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/23 | telefón 9/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,67 € | 06.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0363/23 | učebné pomôcky škd | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 5 288,00 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/22 | vložka a kľúče | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | H + B Slovakia s.r.o. | 35798319 | 65,46 € | 12.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/23 | výroba pečiatky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Faxcopy a.s,Domkárska 15, 821 05 Bratislava | 35729040 | 33,16 € | 20.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/22 | zemný plyn šj 8/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 28,00 € | 15.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/21 | 3 x notebook HP Probook 455 G7 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 2 206,36 € | 29.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/24 | Agv - školenie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s. r. o. | 52768139 | 49,00 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0097/24 | AIT VR BOX Headset 10 - digitalizácia POO | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Avalon IT. s.r.o. | 31677711 | 6 600,00 € | 26.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0246/22 | aktualizácia dochádzky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Asc Applied Software Consultants, Svoradova 7, Bratislava | 31361161 | 80,00 € | 16.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/20 | Aku ofukovač/vysavač | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | PROFES GROUP, s.r.o. | 60732181 | 429,77 € | 17.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/22 | aku tester | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ján Buchanec Technik | 33576009 | 384,90 € | 24.06.2022 | 03.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/20 | aplikačné a systémové konzultácie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Vema s.r.o., Prievozská 14/A, 921 09 Bratislava | 31355374 | 188,58 € | 21.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/22 | aSc dochádzka - aktualizácia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Asc Applied Software Consultants, Svoradova 7, Bratislava | 31361161 | 130,00 € | 11.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/22 | aSc strava - aktualizácia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Asc Applied Software Consultants, Svoradova 7, Bratislava | 31361161 | 488,00 € | 19.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/22 | asc agenda | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Asc Applied Software Consultants, Svoradova 7, Bratislava | 31361161 | 639,00 € | 08.06.2022 | 03.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/23 | asc agenda | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Asc Applied Software Consultants, Svoradova 7, Bratislava | 31361161 | 699,00 € | 16.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra |