Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3641

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0183/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 79,60 € 06.11.2017 16.11.2017 Faktúra
DFSJ/0184/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 213,00 € 06.11.2017 16.11.2017 Faktúra
DFSJ/0185/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 SEGRY, s.r.o. 43883397 145,40 € 06.11.2017 16.11.2017 Faktúra
DFSJ/0186/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 266,32 € 07.11.2017 16.11.2017 Faktúra
DFBV/0197/17 Seminár PAM Gymnázium A. Bernoláka 00160326 VEMA s.r.o 31355374 60,00 € 10.11.2017 21.11.2017 Faktúra
DFBV/0199/17 Plyn vyúčtovanie 10/2017 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 284,00 € 10.11.2017 21.11.2017 Faktúra
DFBV/0200/17 Tlačivá Gymnázium A. Bernoláka 00160326 SEVT,a.s. 31331131 96,00 € 10.11.2017 21.11.2017 Faktúra
DFBV/0198/17 Zhotovenie kópií 10/2017 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 113,36 € 10.11.2017 21.11.2017 Faktúra
DFSJ/0187/17 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 244,93 € 10.11.2017 22.11.2017 Faktúra
DFSJ/0188/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 SEGRY, s.r.o. 43883397 64,85 € 10.11.2017 22.11.2017 Faktúra
DFSJ/0189/17 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 DEAK s.r.o. 31445837 103,22 € 10.11.2017 22.11.2017 Faktúra
DFSJ/0190/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 373,05 € 15.11.2017 22.11.2017 Faktúra
DFSJ/0191/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 SEGRY, s.r.o. 43883397 189,68 € 15.11.2017 22.11.2017 Faktúra
DFSJ/0192/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 SEGRY, s.r.o. 43883397 56,10 € 15.11.2017 22.11.2017 Faktúra
DFSJ/0193/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 20,42 € 16.11.2017 22.11.2017 Faktúra
DFSJ/0194/17 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 363,32 € 16.11.2017 22.11.2017 Faktúra
DFSJ/0195/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 50,27 € 16.11.2017 22.11.2017 Faktúra
DFSJ/0196/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 SEGRY, s.r.o. 43883397 222,03 € 20.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DFSJ/0197/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 333,54 € 20.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DFBV/0201/17 Počítačová sieť SANET Gymnázium A. Bernoláka 00160326 SANET 17055270 150,00 € 20.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DFBV/0202/17 Obedy za zamestnancov GAB, ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Školská jedáleň - GAB 00160326 738,99 € 23.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DFBV/0203/17 Učebné pomôcky a športové vybavenie na TV Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Krimar s.r.o. 28626249 211,56 € 23.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DFBV/0204/17 Učebné pomôcky a športové vybavenie na TV Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Krimar s.r.o. 28626249 2 144,47 € 23.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DFBV/0205/17 Vodné, stočné Lichnerova 10-11/2017 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 236,28 € 24.11.2017 29.11.2017 Faktúra
DFSJ/0198/17 Toaletný papier, papierové rolky Gymnázium A. Bernoláka 00160326 SLOVPAP Slovakia s.r.o. 35888318 48,49 € 24.11.2017 29.11.2017 Faktúra
DFSJ/0203/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 88,80 € 27.11.2017 29.11.2017 Faktúra
DFSJ/0204/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 442,88 € 27.11.2017 29.11.2017 Faktúra
DFSJ/0205/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 SEGRY, s.r.o. 43883397 244,68 € 27.11.2017 29.11.2017 Faktúra
DFSJ/0206/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 384,41 € 27.11.2017 29.11.2017 Faktúra
DFSJ/0199/17 Oprava myčky Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TELESYS Slovakia spol. s r.o. 31333079 605,52 € 24.11.2017 29.11.2017 Faktúra