Faktúry
Počet záznamov: 3705
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0002/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 262,85 € | 10.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/18 | Mesačník DUO 2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 62,00 € | 22.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/18 | Mesačník PAM 2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 59,00 € | 22.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0070/18 | Oprava liatinovej nádoby | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 1 207,80 € | 12.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0071/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 194,21 € | 12.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0072/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 495,42 € | 13.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0073/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 91,58 € | 13.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/18 | Vodné, stočné Športová 1-3/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 13,38 € | 20.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/18 | Plyn vyúčtovanie Športová 2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | -1 016,18 € | 17.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/18 | Plyn vyúčtovanie Lichnerova 2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | -298,39 € | 17.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/18 | Vodné, stočné Lichnerova 12/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 138,20 € | 25.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/18 | Vodné, stočné Športová 3- 12/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 8,92 € | 25.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0011/18 | kriedy, fixy, stierky, zápisníky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MEGGY s.r.o. | 36535290 | 93,16 € | 25.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0014/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 190,80 € | 26.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0015/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 245,42 € | 26.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/18 | Stravné GAB, Šj 1/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 641,07 € | 26.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0012/18 | Oprava elektrických trúb | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 210,36 € | 26.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0013/18 | Škrabka na zemiaky - oprava | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 332,40 € | 26.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/18 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 38,88 € | 29.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/18 | Mopy na čistenie podlahy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 62,96 € | 29.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0016/18 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 148,93 € | 29.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0017/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 462,24 € | 29.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0018/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 277,45 € | 29.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0019/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 394,87 € | 30.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0020/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 86,13 € | 30.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0021/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 12,00 € | 31.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0022/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 427,76 € | 01.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0023/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 335,87 € | 06.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0024/18 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 106,26 € | 06.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/18 | Vyúčtovanie elektriny 2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -132,19 € | 11.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra |