Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3705

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0002/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 SEGRY, s.r.o. 43883397 262,85 € 10.01.2018 24.01.2018 Faktúra
DFBV/0014/18 Mesačník DUO 2018 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Poradca s.r.o. 36371271 62,00 € 22.01.2018 24.01.2018 Faktúra
DFBV/0015/18 Mesačník PAM 2018 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Poradca s.r.o. 36371271 59,00 € 22.01.2018 24.01.2018 Faktúra
DFSJ/0070/18 Oprava liatinovej nádoby Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TELESYS Slovakia spol. s r.o. 31333079 1 207,80 € 12.04.2018 25.04.2018 Faktúra
DFSJ/0071/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 194,21 € 12.04.2018 25.04.2018 Faktúra
DFSJ/0072/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 495,42 € 13.04.2018 25.04.2018 Faktúra
DFSJ/0073/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 DEAK s.r.o. 31445837 91,58 € 13.04.2018 25.04.2018 Faktúra
DFBV/0078/18 Vodné, stočné Športová 1-3/2018 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 13,38 € 20.04.2018 25.04.2018 Faktúra
DFBV/0009/18 Plyn vyúčtovanie Športová 2017 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 -1 016,18 € 17.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DFBV/0010/18 Plyn vyúčtovanie Lichnerova 2017 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 -298,39 € 17.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DFBV/0016/18 Vodné, stočné Lichnerova 12/2017 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 138,20 € 25.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DFBV/0017/18 Vodné, stočné Športová 3- 12/2017 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 8,92 € 25.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DFSJ/0011/18 kriedy, fixy, stierky, zápisníky Gymnázium A. Bernoláka 00160326 MEGGY s.r.o. 36535290 93,16 € 25.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DFSJ/0014/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 190,80 € 26.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DFSJ/0015/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 DEAK s.r.o. 31445837 245,42 € 26.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DFBV/0018/18 Stravné GAB, Šj 1/2018 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Školská jedáleň - GAB 00160326 641,07 € 26.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DFSJ/0012/18 Oprava elektrických trúb Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TELESYS Slovakia spol. s r.o. 31333079 210,36 € 26.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DFSJ/0013/18 Škrabka na zemiaky - oprava Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TELESYS Slovakia spol. s r.o. 31333079 332,40 € 26.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DFBV/0019/18 Čistiace prostriedky Gymnázium A. Bernoláka 00160326 SLOVPAP Slovakia s.r.o. 35888318 38,88 € 29.01.2018 01.02.2018 Faktúra
DFBV/0020/18 Mopy na čistenie podlahy Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ROIN, s.r.o. 35848901 62,96 € 29.01.2018 01.02.2018 Faktúra
DFSJ/0016/18 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 148,93 € 29.01.2018 01.02.2018 Faktúra
DFSJ/0017/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 462,24 € 29.01.2018 01.02.2018 Faktúra
DFSJ/0018/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 SEGRY, s.r.o. 43883397 277,45 € 29.01.2018 01.02.2018 Faktúra
DFSJ/0019/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 394,87 € 30.01.2018 01.02.2018 Faktúra
DFSJ/0020/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 86,13 € 30.01.2018 01.02.2018 Faktúra
DFSJ/0021/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 12,00 € 31.01.2018 14.02.2018 Faktúra
DFSJ/0022/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 427,76 € 01.02.2018 14.02.2018 Faktúra
DFSJ/0023/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 SEGRY, s.r.o. 43883397 335,87 € 06.02.2018 14.02.2018 Faktúra
DFSJ/0024/18 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 106,26 € 06.02.2018 14.02.2018 Faktúra
DFBV/0002/18 Vyúčtovanie elektriny 2017 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 -132,19 € 11.01.2018 14.02.2018 Faktúra