Faktúry
Počet záznamov: 3633
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0051/19 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 341,92 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0052/19 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 240,41 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0057/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 485,30 € | 31.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0060/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 514,87 € | 09.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0065/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 310,79 € | 16.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0067/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 367,00 € | 25.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0074/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 236,07 € | 30.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0075/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 190,16 € | 07.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0081/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 265,85 € | 16.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0088/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 361,36 € | 22.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0093/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 383,55 € | 27.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0098/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 412,89 € | 31.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0101/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 315,33 € | 12.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0104/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 401,30 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0109/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 296,75 € | 26.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0111/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 212,50 € | 27.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0121/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 322,09 € | 10.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0127/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 425,41 € | 16.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0133/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 551,57 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0138/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 603,80 € | 30.09.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0142/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 251,72 € | 09.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0145/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 482,33 € | 14.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0152/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 412,72 € | 21.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0158/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 670,53 € | 28.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0169/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 486,68 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0175/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 370,95 € | 19.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0179/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 497,73 € | 25.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0184/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 197,38 € | 29.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0191/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 764,19 € | 09.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0197/19 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 388,46 € | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra |