Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3689

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0088/22 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 515,00 € 25.05.2022 27.05.2022 Faktúra
DFSJ/0093/22 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 302,64 € 30.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFSJ/0098/22 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 369,14 € 31.05.2022 10.06.2022 Faktúra
DFSJ/0103/22 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 398,59 € 13.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFSJ/0107/22 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 296,65 € 20.06.2022 27.06.2022 Faktúra
DFSJ/0112/22 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 358,06 € 27.06.2022 30.06.2022 Faktúra
DFSJ/0115/22 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 193,29 € 30.06.2022 27.07.2022 Faktúra
DFSJ/0133/22 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 142,50 € 26.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFSJ/0126/22 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 811,76 € 19.09.2022 21.09.2022 Faktúra
DFSJ/0121/22 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 353,40 € 09.09.2022 16.09.2022 Faktúra
DFSJ/0115/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 699,48 € 30.06.2023 31.07.2023 Faktúra
DFSJ/0110/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 373,16 € 28.06.2023 03.07.2023 Faktúra
DFSJ/0105/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 682,12 € 28.06.2023 03.07.2023 Faktúra
DFSJ/0102/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 934,81 € 12.06.2023 14.06.2023 Faktúra
DFSJ/0095/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 414,88 € 31.05.2023 09.06.2023 Faktúra
DFSJ/0094/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 924,56 € 29.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFSJ/0087/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 1 199,96 € 23.05.2023 25.05.2023 Faktúra
DFSJ/0083/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 660,34 € 16.05.2023 18.05.2023 Faktúra
DFSJ/0076/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 748,36 € 09.05.2023 18.05.2023 Faktúra
DFSJ/0071/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 779,51 € 29.04.2023 18.05.2023 Faktúra
DFSJ/0065/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 1 234,17 € 28.04.2023 18.05.2023 Faktúra
DFSJ/0057/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 840,10 € 18.04.2023 20.04.2023 Faktúra
DFSJ/0053/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 702,56 € 06.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFSJ/0049/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 714,26 € 31.03.2023 17.04.2023 Faktúra
DFSJ/0045/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 245,08 € 28.03.2023 30.03.2023 Faktúra
DFSJ/0043/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 1 042,81 € 20.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFSJ/0041/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 811,21 € 14.03.2023 17.03.2023 Faktúra
DFSJ/0036/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 399,16 € 06.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFSJ/0033/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 210,59 € 28.02.2023 15.03.2023 Faktúra
DFSJ/0027/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 764,22 € 23.02.2023 27.02.2023 Faktúra