Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3689

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0024/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 1 592,28 € 14.02.2023 16.02.2023 Faktúra
DFSJ/0019/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 366,73 € 31.01.2023 15.02.2023 Faktúra
DFSJ/0015/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 830,03 € 30.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFSJ/0008/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 895,55 € 24.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFSJ/0003/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 701,66 € 20.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFSJ/0198/22 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 428,25 € 28.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFSJ/0195/22 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 280,86 € 21.12.2022 27.12.2022 Faktúra
DFSJ/0182/22 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 589,62 € 12.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFSJ/0172/22 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 480,89 € 30.11.2022 12.12.2022 Faktúra
DFSJ/0168/22 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 916,03 € 29.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFSJ/0164/22 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 491,42 € 21.11.2022 28.11.2022 Faktúra
DFSJ/0163/22 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 692,00 € 14.11.2022 18.11.2022 Faktúra
DFSJ/0156/22 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 187,83 € 07.11.2022 11.11.2022 Faktúra
DFSJ/0152/22 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 679,76 € 31.10.2022 11.11.2022 Faktúra
DFSJ/0147/22 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 689,26 € 24.10.2022 27.10.2022 Faktúra
DFSJ/0144/22 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 542,82 € 19.10.2022 24.10.2022 Faktúra
DFSJ/0138/22 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 507,01 € 10.10.2022 13.10.2022 Faktúra
DFBV/0262/21 Tlakové a ručné čistenie kanalizácie Bratislavský samosprávny kraj 36063606 VL Partners s.r.o. 53383494 350,00 € 19.11.2021 23.11.2021 Faktúra
DFBV/0271/21 Tlakové čistenie kanalizácie, servisné práce, montáž spätnej klapky - Slávia Bratislavský samosprávny kraj 36063606 VL Partners s.r.o. 53383494 285,00 € 26.11.2021 30.11.2021 Faktúra
DFBV/0125/22 Tlakové čistenie kanalizácie - Lichnerova Gymnázium A. Bernoláka 00160326 VL Partners s.r.o. 53383494 420,00 € 19.05.2022 23.05.2022 Faktúra
DFBV/0021/23 Čistenie kanalizácie Gymnázium A. Bernoláka 00160326 VL Partners s.r.o. 53383494 120,00 € 30.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFBV/0173/21 Oprava oplotenia športového areálu Gymnázium A. Bernoláka 00160326 VILLAS BAU s.r.o. 36716227 3 052,80 € 13.08.2021 25.08.2021 Faktúra
DFBV/0112/20 Dávkovače dezinfekcie Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 251,76 € 29.05.2020 09.06.2020 Faktúra
DFBV/0113/20 Bezdotiková dezinfekcia Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 42,96 € 29.05.2020 10.06.2020 Faktúra
DFBV/0154/20 Dávkovače mydla, penové mydlo Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 998,40 € 10.07.2020 29.07.2020 Faktúra
DFBV/0156/20 Dávkovače papierov Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 987,84 € 03.08.2020 13.08.2020 Faktúra
DFBV/0171/20 Čistiaci materiál Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 229,99 € 11.08.2020 13.08.2020 Faktúra
DFBV/0181/20 Toaletný papier, ometacie kartáče, teleskopické tyče Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 113,69 € 25.08.2020 27.08.2020 Faktúra
DFBV/0190/20 Čistiaci materiál Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 821,76 € 04.09.2020 11.09.2020 Faktúra
DFBV/0189/20 Čistiaci materiál Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 107,96 € 04.09.2020 11.09.2020 Faktúra