Faktúry
Počet záznamov: 3689
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0024/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 1 592,28 € | 14.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0019/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 366,73 € | 31.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0015/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 830,03 € | 30.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0008/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 895,55 € | 24.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0003/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 701,66 € | 20.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0198/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 428,25 € | 28.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0195/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 280,86 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0182/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 589,62 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0172/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 480,89 € | 30.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0168/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 916,03 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0164/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 491,42 € | 21.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0163/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 692,00 € | 14.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0156/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 187,83 € | 07.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0152/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 679,76 € | 31.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0147/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 689,26 € | 24.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0144/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 542,82 € | 19.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0138/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 507,01 € | 10.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/21 | Tlakové a ručné čistenie kanalizácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VL Partners s.r.o. | 53383494 | 350,00 € | 19.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/21 | Tlakové čistenie kanalizácie, servisné práce, montáž spätnej klapky - Slávia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VL Partners s.r.o. | 53383494 | 285,00 € | 26.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/22 | Tlakové čistenie kanalizácie - Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | VL Partners s.r.o. | 53383494 | 420,00 € | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/23 | Čistenie kanalizácie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | VL Partners s.r.o. | 53383494 | 120,00 € | 30.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/21 | Oprava oplotenia športového areálu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | VILLAS BAU s.r.o. | 36716227 | 3 052,80 € | 13.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/20 | Dávkovače dezinfekcie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 251,76 € | 29.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/20 | Bezdotiková dezinfekcia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 42,96 € | 29.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/20 | Dávkovače mydla, penové mydlo | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 998,40 € | 10.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/20 | Dávkovače papierov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 987,84 € | 03.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/20 | Čistiaci materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 229,99 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/20 | Toaletný papier, ometacie kartáče, teleskopické tyče | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 113,69 € | 25.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/20 | Čistiaci materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 821,76 € | 04.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/20 | Čistiaci materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 107,96 € | 04.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra |