Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3633

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0045/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 411,73 € 13.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFSJ/0040/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 143,23 € 06.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFSJ/0032/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 280,26 € 22.02.2017 07.04.2017 Faktúra
DFSJ/0029/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 439,89 € 10.02.2017 07.04.2017 Faktúra
DFSJ/0025/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 64,92 € 06.02.2017 07.04.2017 Faktúra
DFSJ/0022/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 88,25 € 31.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFSJ/0019/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 193,87 € 30.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFSJ/0015/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 354,23 € 23.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFSJ/0006/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 403,65 € 16.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFSJ/0050/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 408,05 € 22.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFSJ/0056/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 184,46 € 28.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFSJ/0062/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 132,16 € 31.03.2017 12.04.2017 Faktúra
DFSJ/0069/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 212,01 € 20.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DFSJ/0078/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 179,16 € 28.04.2017 18.05.2017 Faktúra
DFSJ/0081/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 259,64 € 10.05.2017 18.05.2017 Faktúra
DFSJ/0085/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 209,69 € 15.05.2017 18.05.2017 Faktúra
DFSJ/0094/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 177,47 € 22.05.2017 26.05.2017 Faktúra
DFSJ/0100/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 200,20 € 30.05.2017 01.06.2017 Faktúra
DFSJ/0105/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 321,84 € 31.05.2017 12.06.2017 Faktúra
DFSJ/0110/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 358,35 € 12.06.2017 16.06.2017 Faktúra
DFSJ/0118/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 159,72 € 20.06.2017 22.06.2017 Faktúra
DFSJ/0122/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 124,72 € 30.06.2017 17.07.2017 Faktúra
DFSJ/0125/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 198,82 € 30.06.2017 17.07.2017 Faktúra
DFSJ/0138/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 285,69 € 12.09.2017 20.09.2017 Faktúra
DFSJ/0141/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 337,78 € 20.09.2017 27.09.2017 Faktúra
DFSJ/0147/17 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 291,13 € 27.09.2017 02.10.2017 Faktúra
DFSJ/0156/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 415,37 € 29.09.2017 13.10.2017 Faktúra
DFSJ/0163/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 258,43 € 09.10.2017 13.10.2017 Faktúra
DFSJ/0166/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 233,24 € 18.10.2017 25.10.2017 Faktúra
DFSJ/0172/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 582,14 € 23.10.2017 25.10.2017 Faktúra