Faktúry
Počet záznamov: 3641
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0318/23 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 110,76 € | 30.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/23 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 158,50 € | 31.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/23 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 76,76 € | 29.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0124/23 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 289,39 € | 31.08.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0116/23 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 57,86 € | 30.06.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/23 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 46,54 € | 30.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/23 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 77,08 € | 31.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/23 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 87,68 € | 29.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/23 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 91,61 € | 31.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/23 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 57,13 € | 28.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/23 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 78,17 € | 31.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/22 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 88,13 € | 30.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0346/23 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 39,55 € | 29.12.2023 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0025/24 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 80,74 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/24 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 76,92 € | 29.02.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/24 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 101,84 € | 28.03.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0171/22 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | EL-TRAS spol. s.r.o | 00314282 | 120,36 € | 30.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0245/23 | Inštalačný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | EL-TRAS spol. s.r.o | 00314282 | 102,96 € | 31.12.2023 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0282/23 | Vodorovné dopravné značenie - ihrisko Slávia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | S.T.O. značenie, s.r.o. | 31339697 | 925,56 € | 20.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/22 | Lego Mindstorms Education EV3 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DRACO - Ing. Ján Milián | 35473045 | 969,80 € | 07.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/19 | Telefón 1/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 38,77 € | 06.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/19 | Telefón 2/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 34,62 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/19 | Telefón 3/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 30,06 € | 08.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/19 | Telefón 4/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 25,73 € | 09.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/19 | Telefón 5/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 31,14 € | 06.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/19 | Telefón 6/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 28,48 € | 10.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/19 | Telefón 7/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 28,55 € | 05.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/19 | Telefón 8/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 29,04 € | 09.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/19 | Telefón 9/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 29,22 € | 09.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/19 | Telefón 10/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 33,82 € | 08.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra |