Faktúry
Počet záznamov: 3696
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0269/22 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 55,02 € | 13.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0054/24 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 839,75 € | 26.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0095/24 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 64,32 € | 08.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/22 | Čistiace prostriedky a kopírovací papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 408,46 € | 06.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0075/20 | Čistiace prostriedky do myčky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 251,40 € | 30.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0167/23 | Čistiace prostriedky do myčky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 450,96 € | 17.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/21 | Čistiace prostriedky na podlahu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 58,80 € | 30.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/21 | Čistiace prostriedky na podlahu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 98,90 € | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0049/18 | Čistiace prostriedky ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 39,00 € | 08.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0054/18 | Čistiace prostriedky, toaletný papier, handry | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 124,56 € | 16.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/20 | Čistiaci materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 107,96 € | 04.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/19 | Čistiaci a dezinfekčný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 247,44 € | 30.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/20 | Čistiaci a dezinfekčný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 68,90 € | 21.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/21 | Čistiaci a dezinfekčný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 29,79 € | 14.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/21 | Čistiaci a dezinfekčný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 83,67 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0132/22 | Čistiaci a dezinfekčný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 912,79 € | 23.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0008/22 | Čistiaci a dezinfekčný materiál ŠJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 530,12 € | 18.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0100/20 | Čistiaci a dezinfekčný materiál, prací prášok, utierky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 213,90 € | 18.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/18 | Čistiaci a hygienický materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 274,34 € | 15.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0063/23 | Čistiaci a ostatný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 425,19 € | 24.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0051/20 | Čistiaci a všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 428,68 € | 27.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/20 | Čistiaci antibakteriálny gél na ruky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TABIMEX, spol. s r.o. | 35834617 | 214,56 € | 10.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0292/20 | Čistiaci antibakteriálny gél na ruky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TABIMEX, spol. s r.o. | 35834617 | 313,20 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0021/17 | Čistiaci materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 44,64 € | 31.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/17 | Čistiaci materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 241,20 € | 20.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0008/18 | Čistiaci materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 47,88 € | 17.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/18 | Čistiaci materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 198,09 € | 29.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0120/19 | Čistiaci materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 134,63 € | 04.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/20 | Čistiaci materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 229,99 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/20 | Čistiaci materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 821,76 € | 04.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra |