Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3641

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0224/23 Zneškodnenie biologického odpadu 11/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 GLOBAL GREEN spol. s r.o. 35790571 79,08 € 08.12.2023 11.12.2023 Faktúra
DFBV/0331/23 Obedy za žiakov - nepriaznivá soc. situácia 11/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Školská jedáleň - GAB 00160326 285,20 € 08.12.2023 11.12.2023 Faktúra
DFBV/0330/23 Obedy žiakov - štátna dotácia 11/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Školská jedáleň - GAB 00160326 3 995,10 € 08.12.2023 11.12.2023 Faktúra
DFBV/0329/23 Obedy za zamestnancov GAB a ŠJ 11/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Školská jedáleň - GAB 00160326 1 424,96 € 08.12.2023 11.12.2023 Faktúra
DFBV/0327/23 Telekomunikačné služby 11/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovak Telekom 35763469 18,34 € 07.12.2023 11.12.2023 Faktúra
DFBV/0328/23 Tonery Gymnázium A. Bernoláka 00160326 AB Copy s.r.o. 35839732 386,88 € 07.12.2023 11.12.2023 Faktúra
DFBV/0326/23 Elektrina Lichnerova 12/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 750,00 € 06.12.2023 11.12.2023 Faktúra
DFSJ/0223/23 Všeobecný materiál Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 928,42 € 06.12.2023 11.12.2023 Faktúra
DFBV/0325/23 Servisné služby IT 11/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 365partner s.r.o. 52316769 380,00 € 06.12.2023 11.12.2023 Faktúra
DFBV/0324/23 Prenájom kopírky a vyhotovenie fotokópií 11/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 AB Copy s.r.o. 35839732 255,31 € 06.12.2023 11.12.2023 Faktúra
DFBV/0323/23 Plyn Lichnerova 12/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 191,00 € 05.12.2023 11.12.2023 Faktúra
DFBV/0322/23 Plyn Športová 12/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 1 430,00 € 05.12.2023 11.12.2023 Faktúra
DFBV/0321/23 Plyn Lichnerova 12/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 4 931,00 € 05.12.2023 11.12.2023 Faktúra
DFBV/0320/23 Výkon zodpovednej osoby 12/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 46,80 € 04.12.2023 08.12.2023 Faktúra
DFBV/0319/23 Vodné, stočné Športová 10-11/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 53,08 € 30.11.2023 08.12.2023 Faktúra
DFSJ/0222/23 Potraviny Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 335,09 € 30.11.2023 11.12.2023 Faktúra
DFSJ/0221/23 Potraviny Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 656,67 € 30.11.2023 11.12.2023 Faktúra
DFSJ/0220/23 Potraviny Gymnázium A. Bernoláka 00160326 framipek s.r.o. 31425062 129,92 € 30.11.2023 11.12.2023 Faktúra
DFSJ/0219/23 Potraviny Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 394,60 € 30.11.2023 11.12.2023 Faktúra
DFBV/0318/23 Všeobecný materiál Gymnázium A. Bernoláka 00160326 MS spol.s.r.o 34112138 110,76 € 30.11.2023 08.12.2023 Faktúra
DFBV/0317/23 Tablety PC ASUS - konvertibilné zariadenia Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Gratex International, a.s. 35743468 29 700,00 € 30.11.2023 08.12.2023 Faktúra
DFSJ/0218/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 568,70 € 29.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFSJ/0217/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 957,30 € 27.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFSJ/0216/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 958,95 € 27.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFSJ/0215/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 211,75 € 27.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFBV/0315/23 Učebné pomôcky Gymnázium A. Bernoláka 00160326 SPORT M PLUS, s.r.o. 36806251 83,98 € 24.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFBV/0316/23 Učebné pomôcky - volejbalové lopty Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Alza.sk s.r.o. 36562939 297,09 € 24.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFSF/0001/23 Občerstvenie - spoločenské posedenie Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Catering Domi s.r.o. 54799481 535,50 € 24.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFSJ/0214/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 199,46 € 23.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFSJ/0213/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 957,80 € 23.11.2023 28.11.2023 Faktúra