Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3641

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFSJ/0113/24 Zneškodnenie biologického odpadu 3/2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 GLOBAL GREEN spol. s r.o. 35790571 44,64 € 24.04.2024 30.04.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFSJ/0046/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 817,39 € 16.02.2024 21.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0045/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 325,86 € 16.02.2024 21.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0044/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 367,07 € 16.02.2024 21.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0043/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 DEÁK food s.r.o. 44733488 572,58 € 16.02.2024 21.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0050/24 Potraviny Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 201,25 € 20.02.2024 22.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0049/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 732,45 € 20.02.2024 22.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0047/24 Potraviny Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 346,14 € 20.02.2024 22.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0047/24 Vypracovanie rozpočtu - Oprava sociálnych zariadení a učební Gymnázium A. Bernoláka 00160326 NKProjekt s.r.o. 55607721 150,00 € 20.02.2024 22.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0024/24 Plyn Športová 1/2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 617,00 € 26.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0023/24 Plyn Lichnerova 1/2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 91,00 € 26.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0022/24 Plyn Lichnerova 1/2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 3 028,00 € 26.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0022/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 136,95 € 25.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0021/24 Školenie - účtovníctvo Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Asseco Solution, a.s. 00602311 96,00 € 25.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0016/24 Vysávač Karcher WD 6 s príslušenstvom Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Oto Hroba - STEPS NITRA 53344154 233,30 € 23.01.2024 29.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0019/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 557,48 € 23.01.2024 29.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0017/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 framipek s.r.o. 31425062 75,57 € 23.01.2024 29.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0018/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 800,59 € 23.01.2024 29.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0021/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 971,35 € 24.01.2024 29.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0015/24 Elektrina Športová 1/2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 189,36 € 19.01.2024 29.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0014/24 Elektrina Športová 1/2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 24,97 € 19.01.2024 29.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0020/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 DEÁK food s.r.o. 44733488 579,96 € 23.01.2024 29.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0015/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 179,03 € 19.01.2024 29.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0014/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 595,00 € 19.01.2024 29.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0013/24 Viazanie protokolov Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Ing. Miroslav Páleníček-PLANIS 40889653 56,00 € 19.01.2024 29.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0009/24 Elektrina Športová - vyúčtovanie 2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 -212,31 € 11.01.2024 29.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0008/24 Elektrina Športová - vyúčtovanie 2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 -63,24 € 11.01.2024 29.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0016/24 Zásobníky na toaletný papier Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 313,09 € 19.01.2024 29.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0013/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 280,22 € 19.01.2024 29.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0018/24 Knihy - odmeny súťaže Gymnázium A. Bernoláka 00160326 KNIHOMOL, s.r.o. 47437731 60,00 € 22.01.2024 29.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra