Faktúry
Počet záznamov: 11541
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0024/24 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 561,21 € | 24.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0022/24 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 541,10 € | 22.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0021/24 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 617,29 € | 22.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFPC/0004/24 | daň za ubytovanie 4.Q.2023 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mesto Modra | 00304956 | 6,00 € | 22.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSF/0002/24 | lístky na divadelné predstavenie-TT | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | corneille s.r.o. | 51879832 | 400,00 € | 30.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0082/24 | Inštalácia projektoru, plátno, siete | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 1 569,60 € | 14.02.2024 | 20.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFPC/0011/24 | rektif.mušt,stabiverek. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Unimpex Bratislava s.r.o. | 17321760 | 92,52 € | 14.02.2024 | 20.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFSJ/0042/24 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 1 323,54 € | 09.02.2024 | 20.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0036/24 | Voda ŠI+ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 185,26 € | 30.01.2024 | 20.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0063/24 | Plyn Š+ŠI+ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 26 749,45 € | 09.02.2024 | 20.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0047/24 | plyn - škola laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 05.02.2024 | 20.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0046/24 | plyn - SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 407,00 € | 05.02.2024 | 20.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0045/24 | plyn ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 344,00 € | 05.02.2024 | 20.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0035/24 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 126,96 € | 30.01.2024 | 20.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0081/24 | Lyžiarsky výcvik 2024 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 3 750,00 € | 15.02.2024 | 20.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0095/24 | odborný seminár-správa registratúry | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Asociácia Správcov Registratúry | 37922190 | 130,00 € | 27.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0123/24 | Propagácia školy na soc. sieťach | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZAYOmedia.com s.r.o. | 46029095 | 400,00 € | 11.03.2024 | 18.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0130/24 | internet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 26,00 € | 11.03.2024 | 18.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFPC/0024/24 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 15,46 € | 16.03.2024 | 21.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFSJ/0064/24 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 1 986,48 € | 11.03.2024 | 21.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0149/24 | nájom | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 34006818 | 50,00 € | 15.03.2024 | 21.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFSJ/0069/24 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 2 796,76 € | 14.03.2024 | 21.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0122/24 | plyn Š+ŠI+ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 15 377,23 € | 11.03.2024 | 21.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFPC/0021/24 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 657,73 € | 14.03.2024 | 21.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFSJ/0068/24 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 780,65 € | 14.03.2024 | 21.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFSJ/0062/24 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 3 306,77 € | 08.03.2024 | 21.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFPC/0023/24 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 8,55 € | 14.03.2024 | 21.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFPC/0022/24 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 197,60 € | 14.03.2024 | 21.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFSJ/0063/24 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 1 194,45 € | 08.03.2024 | 21.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFSJ/0066/24 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 99,49 € | 11.03.2024 | 21.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra |