Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12016
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0332/20 | za plyn Ľ.Z.6 7/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 03.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0403/20 | za plyn Ľ.Z.6 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 05.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0464/20 | za plyn Ľ.Z.6 9/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 03.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0534/20 | za plyn Ľ.Z.6 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 05.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0619/20 | za plyn Ľ.Z.6 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 09.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0680/20 | za plyn Ľ.Z.6 12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 03.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0739/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 18.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0698/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 01.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0078/16 | fa za mob.služby HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4,02 € | 11.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/19 | mobilné služby HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4,02 € | 10.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 4,18 € | 17.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0451/23 | potraviny 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 4,19 € | 15.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/24 | potraviny 1/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 4,27 € | 08.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0404/16 | poplat.za mobil.služby HT12 6/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4,32 € | 12.07.2016 | 28.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0346/18 | nedoplatok elektr. energie 5/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 4,32 € | 07.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0599/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 4,33 € | 16.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0336/21 | časopis Adamko 2/2021-8/2021- vyúčtovanie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 4,40 € | 30.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/16 | mobil.služby 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4,50 € | 13.04.2016 | 26.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0685/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 4,50 € | 09.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/22 | potraviny 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 4,50 € | 11.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra |