Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12016

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0332/20 za plyn Ľ.Z.6 7/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 03.07.2020 13.07.2020 Faktúra
DFBV/0403/20 za plyn Ľ.Z.6 8/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 05.08.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/0464/20 za plyn Ľ.Z.6 9/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 03.09.2020 18.09.2020 Faktúra
DFBV/0534/20 za plyn Ľ.Z.6 10/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 05.10.2020 23.10.2020 Faktúra
DFBV/0619/20 za plyn Ľ.Z.6 11/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 09.11.2020 26.11.2020 Faktúra
DFBV/0680/20 za plyn Ľ.Z.6 12/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 03.12.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0739/15 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 18.12.2015 06.01.2016 Faktúra
DFBV/0698/15 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 01.12.2015 18.12.2015 Faktúra
DFBV/0078/16 fa za mob.služby HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4,02 € 11.02.2016 29.02.2016 Faktúra
DFBV/0013/19 mobilné služby HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4,02 € 10.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0077/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 4,18 € 17.02.2017 23.03.2017 Faktúra
DFBV/0451/23 potraviny 8/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 4,19 € 15.08.2023 25.08.2023 Faktúra
DFBV/0003/24 potraviny 1/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 4,27 € 08.01.2024 29.01.2024 Mgr. Jana Solgová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0404/16 poplat.za mobil.služby HT12 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4,32 € 12.07.2016 28.07.2016 Faktúra
DFBV/0346/18 nedoplatok elektr. energie 5/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 4,32 € 07.06.2018 21.06.2018 Faktúra
DFBV/0599/23 potraviny 10/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 4,33 € 16.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFBV/0336/21 časopis Adamko 2/2021-8/2021- vyúčtovanie Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovenská pošta a.s. 36631124 4,40 € 30.06.2021 01.07.2021 Faktúra
DFBV/0218/16 mobil.služby 3/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4,50 € 13.04.2016 26.04.2016 Faktúra
DFBV/0685/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 4,50 € 09.11.2018 28.11.2018 Faktúra
DFBV/0267/22 potraviny 5/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 4,50 € 11.05.2022 25.05.2022 Faktúra