Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12015

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0641/23 vyúčtovanie el. energie HT16 ,12 3/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 -78,91 € 02.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0622/23 vyúčtovanie el. energie Ľ.Z.6 2/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 -77,74 € 26.10.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0095/11 122/2011vyúčtovanie tepla Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 -77,37 € 15.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0095/11 122/2011vyúčtovanie tepla Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 -77,37 € 08.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0444/23 vyúčtovanie el.energie Ľ.Z.6 7/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 -77,23 € 15.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0166/17 preplatok elektrickej energie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 -77,12 € 29.03.2017 31.03.2017 Faktúra
DFBV/0626/23 vyúčtovanie el. energie Lip.13 2/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 -76,84 € 26.10.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0465/19 preplatok za el.energiu 6/2019 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 -76,57 € 11.07.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0120/17 preplatok za plyn HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 -75,00 € 09.03.2017 23.03.2017 Faktúra
DFBV/0423/13 Fa za stočné dobropis, Fa za vodu dobropis Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 -74,47 € 04.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0425/13 425/2013vodne, 425/2013stocne Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 -74,47 € 04.07.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0425/13 425/2013vodne, 425/2013stocne Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 -74,47 € 28.06.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0423/13 Fa za stočné dobropis, Fa za vodu dobropis Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 -74,47 € 28.06.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0642/23 vyúčtovanie el. energie HT16,16 4/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 -73,43 € 02.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0514/22 preplatok za teplo 8/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -68,15 € 20.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFBV/0699/17 preplatok elektrickej energie 11/17 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 -67,10 € 11.12.2017 15.12.2017 Faktúra
DFBV/0536/18 preplatok elekt.energie Lip.13,19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 -66,58 € 10.09.2018 18.09.2018 Faktúra
DFBV/0072/21 preplatok el. energie DSS 1/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 -66,22 € 11.02.2021 23.02.2021 Faktúra
DFBV/0405/16 preplatok elekt.energ.6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 -61,49 € 12.07.2016 14.07.2016 Faktúra
DFBV/0422/13 422/2013dobropis vodné, 422/2013stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 -61,46 € 04.07.2013 29.04.2015 Faktúra