Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12015
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0422/13 | 422/2013dobropis vodné, 422/2013stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | -61,46 € | 04.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0323/17 | preplatok za elekt. energiu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -61,02 € | 12.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/20 | správa informačného systému - server 1/2020- dobropis | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Ján Ďurian - ProCom | 32840187 | -60,00 € | 07.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0623/19 | dobropis za vysávač | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | -59,90 € | 25.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0462/18 | preplatok elekt. energie 7/18 Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -59,41 € | 08.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0463/18 | preplatok elekt. energie 7/18 Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -59,40 € | 08.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0628/23 | vyúčtovanie el. energie Lip.13 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -58,67 € | 26.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/18 | preplatok elektrickej energie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -56,89 € | 19.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0589/12 | 584/2012vyúčt.tepla 102012 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -54,36 € | 14.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0589/12 | 584/2012vyúčt.tepla 102012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -54,36 € | 14.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0521/23 | vyúčtovanie el.energie Ľ.Z.6 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -54,26 € | 18.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0413/18 | preplatok za teplo 6/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -54,03 € | 10.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0542/17 | preplatok elektrickej energie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -49,78 € | 09.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0637/23 | vyúčtovanie el. energie HT12 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -49,42 € | 02.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0448/23 | vyúčtovanie el.energie Lip.19 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -47,44 € | 15.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/17 | preplatok elektrickej energie za 1/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -46,86 € | 13.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0591/23 | vyúčtovanie el. energie Ľ.Z.6 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -45,03 € | 13.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0592/23 | vyúčtovanie el. energie Lip.13 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -44,88 € | 13.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0638/23 | vyúčtovanie el. energie HT12 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -43,87 € | 02.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/19 | preplatok elekt. energie 2/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -43,41 € | 11.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra |