Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12046
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0694/14 | fa za pevnú linku + internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 204,02 € | 09.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0536/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 119,40 € | 16.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0499/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 263,16 € | 28.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0587/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 56,33 € | 08.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0248/19 | redukcia DP-HDMI | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 25,32 € | 12.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0567/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 4 230,00 € | 05.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFKV/0738/14 | konvektomat, sporák | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 7 581,46 € | 18.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0592/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 82,11 € | 09.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0590/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 91,15 € | 09.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0589/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 341,10 € | 08.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0246/19 | tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 147,60 € | 12.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0588/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 169,37 € | 08.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0708/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 290,10 € | 09.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0566/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 148,97 € | 02.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0568/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 935,00 € | 05.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0569/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kníhtlač Jozef Gerthofer | 11695722 | 154,80 € | 05.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0241/19 | mobilné služby HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,52 € | 10.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0571/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 1 146,85 € | 05.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0707/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 185,74 € | 09.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0572/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 376,38 € | 05.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra |