Faktúry
Počet záznamov: 1932
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0221/23 | Asanácia živočíšnych škodcov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CHEMIX-D,s.r.o | 31406840 | 84,00 € | 23.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/18 | autobatéria do Fábie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Klimax - Autocentrum Katka | 11789352 | 79,85 € | 03.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/20 | Automobilový tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 30,74 € | 22.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/20 | Automobilový tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Klimax - Autocentrum Katka | 11789352 | 96,92 € | 26.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/21 | automobilový tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Klimax - Autocentrum Katka | 11789352 | 118,78 € | 19.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/17 | autospotreba | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Klimax - Autocentrum Katka | 11789352 | 64,55 € | 09.08.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/17 | autospotreba | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Klimax - Autocentrum Katka | 11789352 | 63,89 € | 20.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/18 | autospotreba | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Klimax - Autocentrum Katka | 11789352 | 81,07 € | 16.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/18 | autospotreba | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Klimax - Autocentrum Katka | 11789352 | 100,12 € | 23.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/19 | autoúdržba | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Klimax - Autocentrum Katka | 11789352 | 106,70 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/20 | Avizo na úhradu poistného | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 618,65 € | 14.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/21 | Basketbalová konštrukcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Travička, s.r.o. | 47658665 | 1 436,00 € | 01.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/21 | Basketbalová konštrukcia 2 časť | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Travička, s.r.o. | 47658665 | 3 431,20 € | 16.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/18 | bezdrôtové telefóny, diagnostika starých telefónov,inštalácia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPELEX,s.r.o. | 0035746190 | 289,61 € | 09.11.2018 | 14.11.2018 | Faktúra | |||||
DFKV/0003/22 | Bezpečnostné dvere L5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ADLO - Investičná s.r.o. | 44457626 | 1 887,60 € | 29.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/23 | BVS Lubinská | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 143,59 € | 16.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/23 | Canisterapia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Sme Kamaráti o.z. | 52845699 | 648,00 € | 16.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/23 | časopis | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. | 46544194 | 93,60 € | 31.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/23 | Časopis Smajko - tlač | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. | 46544194 | 390,00 € | 21.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/23 | Časopis Smajko - tlač | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. | 46544194 | 390,00 € | 27.09.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/24 | Časopis Smajko - tlač | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. | 46544194 | 390,00 € | 17.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0269/21 | Chladnička Amica | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 198,89 € | 08.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/21 | Chladnička Samsung | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TPD - Frantisek Majtan | 11790547 | 695,79 € | 08.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/19 | chladnička,práčka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | AndreaShop | 36277151 | 547,30 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/21 | čistenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 705,84 € | 24.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/21 | Čistiace a dezinfekčné potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 158,60 € | 09.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/23 | Čistiace a hygienické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 408,85 € | 17.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/20 | čistiace a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 674,10 € | 02.12.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/20 | čistiace a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 485,66 € | 21.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/22 | Čistiace a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 657,90 € | 12.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra |